Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 2143 EL
Registered
7/13/2006
Industry
Wholesale of audio and video equipmentWholesale of electronic and telecommunications equipment and partsAgents involved in the sale of audio and video equipment
Purpose
Der Handel mit Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Zubehör und Serviceleistungen.

History

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Management

NameRole
Thomas Krohn
since 9/15/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Yvonne Tschirpke
25468 Kaltenkirchen
€12,750
50.00%
René Tschirpke
25355 Barmstedt
€12,750
50.00%

Financial Report

Tschirpke-TEAM GmbH

Barmstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 2.757,00 697,00
I. Sachanlagen 2.757,00 697,00
B. Umlaufvermögen 32.475,20 27.470,47
I. Vorräte 3.118,78 10.107,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.116,27 15.665,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.981,71 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.240,15 1.698,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 49,86 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.282,06 28.167,47

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 29.035,35 25.551,30
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 51,30 -2.480,30
III. Jahresüberschuss 3.484,05 2.531,60
B. Rückstellungen 1.624,00 872,44
C. Verbindlichkeiten 4.622,71 1.743,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.622,71 1.743,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.282,06 28.167,47

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der Fassung des § 253 HGB ermittelt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des HGB gebildet.

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich an den handelsrechtlichen Bestimmungen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

Im Geschäftsjahr zugegangene geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Anschaffungsjahr

voll abgeschrieben.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu Bilanzposten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

E. Sonstige Angaben

Organe:

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Hans-Jürgen Tschirpke, Kaufmann, geführt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Ausleihungen EUR 0,00
Forderungen EUR 0,00
Verbindlichkeiten EUR 0,00

 

Barmstedt, den 27. Juni 2014

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.157,06 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2014 festgestellt.

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