Carsten Peter GmbHLiquidated

Am Mühlenbusch 26, 42781 Haan, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 30918
Previous
Gesellschaft für ambulante Urologie GFAU mbHCarsten Peter Beratungs-GmbH
Registered
3/17/2005
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Unternehmerische Beratung, Coaching & Seminare, Entwicklung und der Handel von Immobilien sowie verwandte Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Carsten Peter
since 10/11/2024
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Carsten Peter
50859 Köln
€25,000
100.00%

Financial Report

Carsten Peter Beratungs-GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 801,00 1.776,36
I. Sachanlagen 801,00 1.776,36
B. Umlaufvermögen 13.391,95 2.197,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.464,28 3,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.927,67 2.193,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 106,17 106,17
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 146.906,16 172.703,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 161.205,28 176.783,15

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 197.703,38 172.146,33
III. Jahresüberschuss 25.797,22 -25.557,05
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 146.906,16 172.703,38
B. Rückstellungen 2.002,18 800,00
C. Verbindlichkeiten 159.203,10 175.983,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.591,29 5.367,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 161.205,28 176.783,15

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


Carsten Peter Beratungs-GmbH
Köln

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Carsten Peter Beratungs-GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind sowohl im Anhang als auch in der Bilanz aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

a. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von € 150,01 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der linear über fünf Jahre abgeschrieben wird.
Die Finanzanlagen wurden maximal zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit die Wertminderung von Dauer war, wurde der am Bilanzstichtag niedrigere Teilwert angesetzt.
Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und zum Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich.
Rückstellungen für aktuelle Steuerzahllasten waren im Berichtsjahr nicht zu bilden.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

b. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Änderung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf Euro 6.443,41.
Die sonstigen Vermögensgegenstände (Euro 20,87) beinhalten debitorische Kreditoren.
Die flüssigen Mittel (Euro 6.927,67) wurden zum Stichtag mit ihrem Nennwert angesetzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Euro 106,17) dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Posten haben Forderungscharakter.
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten (Euro 159.092,08) werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 131.832,67 ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten sind langfristig und haben eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Für die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern liegen qualifizierte Rangrücktrittserklärungen vor.

Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Carsten Peter

Köln, den 25. Februar 2011
Geschäftsführung
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 142.611,81 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 170.615,67 EUR.

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