Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 730172
Previous
JTR Gewerbeimmobilienvermietung GmbH
Registered
6/10/2009
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung und Vermietung von Gewerbeimmobilien sowie die Durchführung von Warentransporten.

History

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Management

NameRole
Thomas Rilling
since 6/10/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hinterweilerstr. 21, 72810 Gomaringen
€25,000
100.00%

Financial Report

JTR Gewerbeimmobilienvermietung GmbH

Engstingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 277.831,00 278.597,00
I. Sachanlagen 277.831,00 278.597,00
B. Umlaufvermögen 20.136,67 27.863,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.670,68 4.778,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.465,99 23.085,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.050,00 1.575,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 299.017,67 308.035,45

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 28.399,54 19.783,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 65,00
III. Gewinnvortrag 7.218,67 3.691,61
IV. Jahresüberschuss 8.680,87 3.527,06
B. Rückstellungen 5.176,13 4.756,85
C. Verbindlichkeiten 265.192,00 283.244,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.281,30 7.513,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten 250,00 250,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 299.017,67 308.035,45

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der JTR Gewerbeimmobilienvermietung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012 31.12.2012
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 0,9 0,9 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 3,8 3,8 0,0
Summe 4,7 4,7 0,0

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012 31.12.2012
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 255,2 0,0 0,0 255,2
sonstige Verbindlichkeiten 10,0 6,3 0,0 3,7
Summe 265,2 6,3 0,0 258,9

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit>5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 258.910,70 (Vorjahr: Euro 275.731,36).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Erster Geschäftsführer: Thomas Rilling

Unterschrift der Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2013 festgestellt.

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