Florentvision GmbH
Josef-Schmitt-Straße 26, 97922 Lauda-Königshofen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Florentin Nikolaus Sack since 11/3/2025 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
HSI GmbHLauda-KönigshofenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014BILANZ
ANHANGINHALTSÜBERSICHT I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN II. SONSTIGE ANGABEN I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 246 bis § 252 HGB) Der Jahresabschluss der Firma HSI GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. I. Allgemeine Angaben Bilanzierungsmethoden: 1. Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften und unter zusätzlicher Beachtung der steuerlichen Bestimmungen. Der Jahresabschluss schließt an den vorhergehenden Jahresabschluss an. 2. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr liegen nicht vor. 3. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 4. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. 5. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. 6. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. 7. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden. 8. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden. Bestandsnachweise 9. Das Inventar ist nach den Vorschriften des § 240 Abs. 1 HGB aufgestellt worden: a) Das Anlagevermögen wird in einem Anlageverzeichnis geführt. b) Das Vorratsvermögen ist in einer Inventurliste aufgeführt. Eine bestandsmäßige Prüfung wurde nur in eingeschränktem Umfang vorgenommen. c) Die Bestände an Forderungen sind in Saldenlisten sowie durch Kontoauszüge der Banken nachgewiesen. d) Die sonstigen Vermögensgegenstände sind aufgezeichnet. e) Die Schulden sind in Saldenlisten sowie durch Kontoauszüge der Banken nachgewiesen. Bewertungsmethoden: 10. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen (Going-Concern). 11. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. 12. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 13. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren. 14. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden. Über die angewandten Bewertungsmethoden berichte ich wie folgt: Anlagevermögen 1. Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. 2. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände ist anhand der wirtschaftlichen Nutzung auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze festgelegt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. 3. Auf das gesamte Anlagevermögen wurden, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Umlaufvermögen 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Rückstellung en 2. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit den voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Verbindlichkeiten 3. Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zu den Erfüllungsbeträgen, die mit den Nennbeträgen identisch waren. II. Angaben zur Bilanz 1. Die Abschreibungen des Geschäftsjahrs stellen sich wie folgt dar:
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen - wie im Vorjahr - keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. 3. Insgesamt bestehen Verbindlichkeiten mit einem Betrag von € 6.802,59 (Vorjahr: € 5.830,82) - davon gegenüber Gesellschafter: 6.106,59 € (Vorjahr: 5.761,01) III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB, Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB sowie Abschreibungen aufgrund steuerlicher Vorschriften wurden weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr vorgenommen. II. SONSTIGE ANGABEN 1. Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. 2. Geschäftsführung Alleinige Geschäftsführerin war im Berichtsjahr Frau Rita Häusler-Sack.
Lauda-Königshofen, den 14. Dezember 2015 gez. Rita Häusler-Sack Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.12.2015 |
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