Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 20141
Registered
12/17/2013
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Die Ausführung allgemeiner Ingenieurtätigkeiten, Bautätigkeiten aller Art als Generalübernehmer, ausgenommen die nach der Gewerbeordnung erlaubnispflichtigen; die Vermietung und Verpachtung von Immobilien und beweglichen Gegenständen sowie der Handel mit Gütern aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Klaus Schulz
since 1/4/2024
Procura
Nicole Helene Frunzke
since 12/2/2022
Managing Director
Lutz Ebermann
since 11/16/2022
Managing Director
Frank Schellenberg
since 12/17/2013
Managing Director
Jörg Holeschovsky
since 12/17/2013
Procura

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
VERBRAEKEN DRILLING INFRA N.V.BEL
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Frank Schellenberg
Dessau-Roßlau
€18,750
75.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CEC Projekt GmbH

Dessau-Roßlau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 816.226,00 542.406,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 60.900,00 73.152,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 37.362,00 29.439,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 23.538,00 43.713,00
II. Sachanlagen 755.326,00 469.254,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 755.326,00 469.254,00
B. Umlaufvermögen 4.525.312,68 5.406.401,78
I. Vorräte 273.766,42 1.645.961,24
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 273.766,42 1.645.541,07
2. geleistete Anzahlungen 0,00 420,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.733.833,88 1.943.563,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.701.258,58 1.913.610,30
2. sonstige Vermögensgegenstände 32.575,30 29.953,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.517.712,38 1.816.876,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 111.145,51 148.654,59
Summe Aktiva 5.452.684,19 6.097.462,37

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.635.260,47 3.622.606,26
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.367.606,26 2.416.014,76
III. Jahresüberschuss 1.242.654,21 1.181.591,50
B. Rückstellungen 972.384,19 1.182.091,81
1. Steuerrückstellungen 406.699,94 488.900,19
2. sonstige Rückstellungen 565.684,25 693.191,62
C. Verbindlichkeiten 836.338,72 1.277.558,72
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.176,85 441.488,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 315.176,82 411.773,92
3. sonstige Verbindlichkeiten 516.985,05 424.296,14
davon aus Steuern 277.455,84 277.224,25
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.388,56 0,00
D. Passive latente Steuern 8.700,81 15.205,58
Summe Passiva 5.452.684,19 6.097.462,37

A. Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 4 Jahre festgelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

IV. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
Frank Schellenberg, Nicole Frunzke, Lutz Ebermann geführt.

V. Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den zum 31.12.2023 festgestellten Jahresüberschuss in Höhe von 1.242.654,21 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

Dessau- Roßlau, den

Datum, Unterschrift Frank Schellenberg

Datum, Unterschrift Nicole Frunzke

Datum, Unterschrift Lutz Ebermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.4.2024.

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