Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 109946
Registered
7/14/1999
Industry
Wholesale of flat glassConsulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in interior design
Purpose
die Beratung und Konstruktion bei Ganzglasanlagen sowie der Handel damit.

History

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Management

NameRole
Sebastian Hansen
since 5/6/2020
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Sebastian Hansen
Siek
€50,000
100.00%

Financial Report

Dieter Hoefer GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 40.651,00 58.663,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 214,00 354,00
II. Sachanlagen 40.437,00 58.309,00
B. Umlaufvermögen 361.964,25 234.203,78
I. Vorräte 80.337,64 105.714,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.645,40 62.068,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 233.981,21 66.421,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.428,77 3.959,68
Summe Aktiva 407.044,02 296.826,46

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 236.680,24 242.345,72
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 211.115,65 216.781,13
B. Rückstellungen 91.511,91 32.158,25
C. Verbindlichkeiten 78.851,87 22.322,49
Summe Passiva 407.044,02 296.826,46

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben

Die Dieter Hoefer GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (Reg.Nr. HRB109946).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde in Ausübung des Wahlrechts nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

2. Bilanzierungs-, Bewertungsgrundsätze

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten ausgewiesen.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungs-betrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.564,59 Euro ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

3. Jahresabschlusserläuterungen

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben in Höhe von 78.851,87 Euro (Vorjahr: 18.071,90 Euro) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten in Höhe von 17.935,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

4. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Michael Hansen geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.3.2020.

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