Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 83550
Previous
LisKon Med GmbH
Registered
7/7/2004
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Erwerb und Verwalten von eigenem Vermögen, insbesondere Immobilien, soweit dazu nicht eine besondere Genehmigung erforderlich ist.

History

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Management

NameRole
Torsten Dr. Wünscher
since 7/7/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

Liskon Med GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 864.456,32 929.103,32
I. Sachanlagen 864.456,32 929.103,32
B. Umlaufvermögen 402.144,54 240.074,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 399.444,14 229.360,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.700,40 10.713,84
C. sonstige Aktiva 8.605,30 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.275.206,16 1.169.177,44

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 266.190,23 172.135,37
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 146.570,78 122.139,74
III. Jahresüberschuss 94.054,86 24.431,04
B. Rückstellungen 5.200,00 5.200,00
C. Verbindlichkeiten 1.003.815,93 991.842,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.275.206,16 1.169.177,44

Handelsrechtlicher Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Abweichungen zum Vorjahr sind nicht gegeben; Anpassungen im Ausweis waren nicht erforderlich.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Abschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des deutschen Handelsgesetzbuches maßgebend.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die be-weglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Rückstellungen

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Ab-schreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht gegeben.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 304.472,46 Euro (Vj. 122.633,89 Euro) ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von 67.826,19 Euro (Vj. 49.607,73 Euro)..

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.564,59 Euro ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit über fünf
Jahren
Vorjahr
Verbindlichkeiten 1.003.815 40.381 25.311 963.434 966.530

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 980.00,00 Euro durch Grundschulden besichert.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 963.434,51 Euro (Vj. 966.530,74 Euro) ausgewiesen

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Berichtzeitraum:

Herr Dr. Torsten Wünscher, Berlin

Er ist von dem Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB

angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Geschäftsführung bestätigt hiermit, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Ab-grenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle er-forderlichen Angaben gemacht sind.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.2.2012.

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