Lederer Reinigungstechnik GmbH

Rotbuchenstraße 31, 90449 Nürnberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 28389
Previous
Lederer Reinigungstechnik UG (haftungsbeschränkt)
Registered
3/7/2012
Industry
Wholesale of detergents and cleaning materialsWholesale of chemical productsGeneral cleaning of buildings
Purpose
Chemische Reinigung wasserführender Systeme, Wasseraufbereitung sowie Verkauf und Handel mit erklärungsbedürftigen Verbrauchsgütern.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Lederer
since 3/7/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Daniel Lederer
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Daniel Lederer
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Lederer Reinigungstechnik GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 110.013,00 77.308,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 110.012,00 77.307,00
B. Umlaufvermögen 527.528,59 473.026,50
I. Vorräte 9.924,15 13.141,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 378.839,02 350.877,11
davon gegen Gesellschafter   10.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 138.765,42 109.007,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.003,55 9.397,44
Aktiva 646.545,14 559.731,94

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 362.657,22 353.576,86
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 337.657,22 328.576,86
davon Gewinnvortrag 78.576,86 133.342,50
B. Rückstellungen 173.249,70 133.968,77
C. Verbindlichkeiten 110.638,22 72.186,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 110.638,22 72.186,31
davon gegenüber Gesellschaftern 36.851,26 11.918,66
Passiva 646.545,14 559.731,94

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes in den jeweils gültigen Fassungen aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die GmbH weist die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288 und 274a HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Soweit es Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang gibt, wurden Vermerke in der Bilanz gewählt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, und sofern Sie einer Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar, um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt, wenn die Wertminderung dauerhaft ist. Sofern in den Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gemäß § 253 Abs. 5 HGB.

Umlaufvermögen

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch die Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.
Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Liquide Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Geldbeschaffungskosten (Disagio) werden analog der Zinsbindung abgeschrieben.

Kapital

Das Stammkapital (gezeichnete Kapital) ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 6.851,26 (im Vorjahr EUR 11.918,66).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 110.638,22 (im Vorjahr EUR 72.186,31).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

sonstige Berichtsbestandteile


Nürnberg, den 11.09.2024

Daniel Lederer
GmbH Gesellschafter-Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.09.2024 festgestellt.

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