Master Data

Registry
Register court Wittlich HRB 12346
Previous
Technoplan GmbH
Registered
3/8/1999
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Durchführung von Hausmeisterservice und Hausverwaltungen sowie der Erwerb und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken.

History

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Management

NameRole
Andrea Sailler
since 10/27/2016
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Heinz-Peter Sailler
54533 Gipperath
60000
100.00%

Financial Report

Technoplan GmbH

Gipperath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 923.922,46 553.872,96
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 383.922,46 293.871,96
III. Finanzanlagen 540.000,00 260.000,00
B. Umlaufvermögen 43.723,64 109.817,86
I. Vorräte 5.352,50 25.888,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.617,03 40.522,57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 82,02 27.911,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.754,11 43.407,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 877,07 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 968.523,17 663.690,82

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 67.551,19 4.993,69
I. gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
II. Verlustvortrag 25.683,82 65.287,37
III. Jahresüberschuss 62.557,50 39.603,55
B. Rückstellungen 16.939,24 8.820,40
C. Verbindlichkeiten 884.032,74 649.876,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 67.029,42 43.719,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 968.523,17 663.690,82

Anhang per 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß der Firma Technoplan GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis 410,- Euro werden sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

Vorräte und Halbfertige Arbeiten werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt.

In die Herstellungskosten werden auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen, jedoch nicht anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten. Nicht einbezogen werden auch Fremdkapitalzinsen. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen und in den Halbfertigen Arbeiten, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet.

Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, wenn der Einzelposten 100,- Euro übersteigt.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Ein Disagio für aufgenommene Darlehen wird gemäß § 250 Abs. 3 HGB unter aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfaßt. Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die Änderungen nach dem Bilanzrechtsmoderniserungsgesetz (BilMoG) wurden berücksichtigt. Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beträgt 884.032,74 Euro. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Briefgrundschulden gesichert .

Die Verbindlichkeiten setzen wie folgt zusammen:

- Verb. gegenüber Gesellschaftern 725.251,31 Euro (Vorjahr: 509.000 )
- Verb. gegenüber Kreditinstituten 90.052,01 Euro (Vorjahr: 95.456 )
- Verb. aus Lieferungen und Leistungen 44.725,53 Euro (Vorjahr: 37.702 )
- Sonstige Verbindlichkeiten 24.003,89 Euro (Vorjahr: 7.716 )

Die Restlaufzeiten den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Kreditinstituten beträgt über 5 Jahre. Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zum einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern, Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit und Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr werden keine Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil vorgenommen. Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im wesentlichen aus der Vermietung des Grundstücks Minderlittgen. Im Geschäftsjahr sind keine außerordentlichen Aufwendungen angefallen.

Sonstige Abgaben

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Klaus Borsch, Kaufmann, Feldstr. 7, 54533 Gipperathh

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.09.2011 festgestellt.

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