NOVUM Membranes GmbH
Im Voigtstedter Feld 6, 06528 Edersleben, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sören Stephan since 1/3/2019 | Managing Director |
Thomas Pohl since 12/12/2017 | Procura |
Mathias Noatzsch since 12/12/2017 | Procura |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
NOVUM Holdings LLC | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
NOVUM Membranes GmbHEderslebenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
AnhangI. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Edersleben und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter HRB 213128. Der Jahresabschluss 2023 der NOVUM Membranes GmbH, Edersleben, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der aktuellen Fassung aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs.1 HGB, da die dort genannten Größenmerkmale nicht überschritten werden. Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 265, 266, 275 und 277 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich nicht ergeben. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Auf Grund der Organschaft werden Gewinne und Verluste ausgeglichen. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet. Hinsichtlich der planmäßigen Abschreibungen kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung, wobei sich die Abschreibungssätze nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer richten. Hinsichtlich der sogenannten "geringwertigen Wirtschaftsgüter" im Sinne des Steuerrechts wird von der Möglichkeit einer Sofortabschreibung entsprechend § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern nicht nach § 253 Abs. 4 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nach Rücksprache mit der Geschäftsführung nicht angewendet. Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die abzugrenzenden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag. Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital wird zum Nennbetrag bewertet. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden i. H. des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen i. H. der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. In anderen Fällen werden eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt. Latente Steuern gemäß § 274 HGB werden nicht gebildet. III. Erläuterungen zur Bilanz 1. Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG Im Berichtsjahr bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0), davon wurden TEUR 208(Vorjahr: TEUR 453) in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie TEUR 35 (Vorjahr: TEUR 6) in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von TEUR 606 (Vorjahr: TEUR 814), davon werden TEUR 381 (Vorjahr: TEUR 385 in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie TEUR 69 (Vorjahr: EUR 13) unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. 2. Stammkapital Das Stammkapital beträgt TEUR 30. Zudem wird eine Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 0 sowie ein Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 602 ausgewiesen. 3. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit TEUR 49 Jahresabschlusskosten, Gewährleistungsrückstellung, sowie Rückstellung für Urlaub und Überstunden. 4. Verbindlichkeiten Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 975 (Vorjahr TEUR 548) und mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren in Höhe von TEUR 627 (Vorjahr TEUR 852). Von den bestehenden Verbindlichkeiten sind TEUR 0 durch Pfandrechte gesichert. Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert. 5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den bilanzierten Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse. IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Außergewöhnliche Erträge oder Aufwendungen Es sind keine weiteren Einzelbeträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung zu verzeichnen. 2. Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen Es sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen vorgenommen worden. V. Sonstige Angaben 1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Geschäftsführer Herr Stephan, Sören, Thüngersheim 2. Mitarbeiterzahl Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt: 29 3. Angaben zum Mutterunternehmen Das Mutterunternehmen i.S.d. § 285 Nr. 14a HGB ist die Novum Structures GmbH mit Sitz in Veitshöchheim 3. Verwendung des Jahresergebnisses Die Novum Structures GmbH mit Sitz in Veitshöchheim ist alleiner Gesellschafter der NOVUM Membranes GmbH. Mit Beschluss vom 19.11.2010 wurde ein Gewinnabführungsvertrag mit der Novum Structures GmbH geschlossen. Die Eintragung erfolgte am 15.12.2010. Die Novum Structures GmbH stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis an Unternehmen auf. Die NOVUM Membranes GmbH ist in diesen Konzernabschluss einbezogen. sonstige Berichtsbestandteile
Edersleben, 24.01.2024 gez. Sören Stephan, Geschäftsführer Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 24.01.2024 festgestellt. |
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