MPM-GASTROSYSTEM-GmbHLiquidated

14195 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 11742
Registered
5/18/2006
Industry
Management activities of other holding companiesIntermediation service activities for food and beverage services activitiesActivities of holding companies
Purpose
Der Betrieb, die Beteiligung und die Verwaltung von gastronomischen Betrieben.

History

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Management

NameRole
Harald T. Meyer
since 4/11/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Hirschsprung 2 14195 Berlin
€30,000
100.00%

Financial Report

MPM-GASTROSYSTEM-GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 219.337,00 480.838,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.829,00 32.341,00
II. Sachanlagen 208.508,00 448.497,00
B. Umlaufvermögen 447.156,63 669.958,81
I. Vorräte 35.365,51 57.254,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.542,69 126.560,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 289.248,43 486.143,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.784,36 18.099,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 668.277,99 1.168.896,41

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 370.980,38 691.412,01
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 0,01 436.414,77
III. Jahresüberschuss 340.980,37 224.997,24
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 49,00 798,00
C. Rückstellungen 65.464,17 89.265,58
D. Verbindlichkeiten 231.784,44 386.326,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 231.784,44 386.326,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 2.909,86
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.094,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 668.277,99 1.168.896,41

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MPM-Gastrosystem-GmbH, Potsdam, wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden nach § 274 a HGB für die Bilanz und nach § 288 Satz 1 HGB für den Anhang in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde verzichtet (§ 264 Abs. 1 Satz 3 HGB).

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der steuerlichen festgelegten Nutzungsdauer linear abgeschrieben. ( 15 Jahre für den Geschäftswert , 3 Jahre für die Software und entsprechend Vertragslaufzeit für Lizenzen. )

Die Sachanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauern, die den linearen Abschreibungen zugrunde liegen, betragen drei bis zehn Jahre. Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis zu Netto-Anschaffungskosten von € 410,00) werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Anlagegüter mit Netto-Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 , die nach dem 31.12.2007 und vor dem 01.01.2010 angeschafft wurden, wird der steuerlich zu bildende Sammelposten für die Handelsbilanz übernommen und jährlich mit 20 % abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen sind soweit erforderlich gebildet worden.

Der Ansatz der Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände erfolgt zum Nominalbetrag.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um künftig zu erwartende Ausgaben zu erfüllen.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Der Sonderposten mit Rücklageanteil ist für Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 1 EStG gebildet worden.

Die Rückstellungen sind ausreichend bemessen und tragen allen vorhersehbaren Risiken Rechnung.

Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Sicherheiten bestellt, und zwar durch Bürgschaften des Gesellschafters und Abtretung und Verpfändung privater Vermögensgegenstände.

Alle anderen in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind kurzfristig und ungesichert.

Hinsichtlich der Pflichtangaben zu den Verbindlichkeiten wird auf den Bilanzausweis verwiesen.

IV. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind

Harald T. Meyer, Berlin,

und

Christina Schubert, Berlin.

Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, 30. Juni 2017

gez. Harald Meyer, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.779,46 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2017 festgestellt.

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