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Register court Lübeck HRB 16771 HL
Previous
Mangal GmbH
Registered
5/17/2017
Industry
Snack bars and the likeIntermediation service activities for food and beverage services activitiesActivities of holding companies
Purpose
das Betreiben eines Restaurants.

Financial Overview

History

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Balance Sheet Accounts

Financial Report

TSuBaKi GmbH

Großhansdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ zum 31.12.2020

Tsubaki GmbH, Restaurant

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.476,00 8.322,00
11.476,00 8.322,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände 75.053,57 1.722,38
75.053,57 1.722,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 344.154,98 184.491,31
430.684,55 194.535,69

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 88.474,43 18.468,43
III. Jahresüberschuss 157.309,51 70.006,00
270.783,94 113.474,43
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 89.329,27 40.800,00
2. sonstige Rückstellungen 5.500,00 5.500,00
94.829,27 46.300,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.567,42 5.875,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 5.875,37)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 21.567,42 (Euro 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 41.586,42 4.719,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 41.586,42 (Euro 4.719,59)
3. sonstige Verbindlichkeiten 1.917,50 24.166,30
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 5.645,43)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 361,97 (Euro 3.570,75)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.917,50 (Euro 24.166,30)
65.071,34 34.761,26
430.684,55 194.535,69

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB erstellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahre stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschluss-Stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Im Einzelnen wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Den planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen beim beweglichen Anlagevermögen wurden linear vorgenommen.

Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Für Risiken im Vorratsvermögen werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte verlustfrei.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuern enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs-Betrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zur Bilanz

- Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel

- Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungen existieren nicht.

-Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführer schlagen vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von 157.309,51 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

- Verbindlichkeiten

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten wird auf den Jahresabschluss verwiesen

-Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB sind nicht zu verzeichnen

-sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB

Die Geschäftsführung erfolgte während des abgelaufenen Geschäftsjahres durch Herrn Bijaja Khadka.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

 

Großhansdorf, 07.07.2022

Unterschriften

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