Fußboden-Studio Heubaum GmbHLiquidated

48165 Münster, DEU

Master Data

Registry
Register court Münster HRB 10078
Registered
7/25/2005
Industry
Manufacture of office furnitureRetail sale of furnitureManufacture of plastic packing goods
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Lieferung, der Verkauf und die Verlegung von Fußbodenbelägen aller Art einschließlich Zubehör.

History

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Management

NameRole
Marie-Luise Heubaum
since 7/25/2005
Managing Director

Financial Report

Fußboden-Studio Heubaum GmbH

Münster

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 28.109,00 35.219,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.926,00 2.976,00
II. Sachanlagen 26.183,00 32.243,00
B. Umlaufvermögen 68.957,30 65.449,16
I. Vorräte 22.654,08 16.162,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.179,82 37.827,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.123,40 11.458,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.731,78 5.770,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.798,08 106.438,19

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 35.488,18 30.527,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.527,74 0,00
III. Jahresüberschuss 4.960,44 5.527,74
B. Rückstellungen 20.688,98 11.373,18
C. Verbindlichkeiten 46.620,92 64.537,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.798,08 106.438,19

Anhang

8. Anhang gem § 284 ff. HGB 8.1 Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der Fußboden-Studio Heubaum GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 


 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

 


 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 


 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 
8.2 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

 

 
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

 
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 


 
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

 

 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

 
Der Jahresgewinn beträgt Euro 4.960,44.

 
Auf neue Rechnung werden Euro 4.960,44 vorgetragen.

 


 
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2007 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

 

Anlagespiegel

  Anschaffungs-,          

 
Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen

 
kosten       Abschreibungen Geschäftsjahr

 
01.01.2006       31.12.2006  

 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 
           
Anlagevermögen            

 
           
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 
 3.151,20  0,00  0,00  0,00  1.225,20  0,00
Sachanlagen  35.559,54  2.532,27  0,00  0,00  11.908,81  0,00

 
           
Summe Anlagevermögen  38.710,74  2.532,27  0,00  0,00  13.134,01  0,00

 
           
   
  Abschreibungen
Buchwert Geschäftsjahr
31.12.2006  
Euro Euro
   
   
   
 1.926,00  1.050,00
 26.183,00  8.592,27
   
 28.109,00  9.642,27
   


 

 

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