Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 773373
Previous
PLATFORMstore UG (haftungsbeschränkt)
Registered
3/30/2020
Industry
Other mobile food service activitiesMobile food service activities at fairs etc.Retail sale of other food
Purpose
Der Betrieb eines Foodtruck-Restaurants, eines Feinkostladens und eines Onlineshops für Lebensmittel sowie die Vermietung von Stellflächen für Foodtrucks.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Simon Arndt
since 2/27/2025
Procura
Toni Tänzer
since 3/30/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PLATFORMstore UG (haftungsbeschränkt)

Bretzfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 180.197,60 133.091,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.917,60 3.000,00
II. Sachanlagen 168.280,00 128.091,00
III. Finanzanlagen 2.000,00 2.000,00
B. Umlaufvermögen 268.886,90 409.002,61
I. Vorräte 9.068,77 12.100,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.783,68 261.042,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 225.034,45 135.860,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 568,71 1.468,24
Summe Aktiva 449.653,21 543.561,85

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 74.528,54 37.074,71
I. Gezeichnetes Kapital 1.000,00 1.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 18.382,15 9.018,69
III. Bilanzgewinn 55.146,39 27.056,02
B. allgemeiner passiver steuerlicher Ausgleichsposten 9.000,00 9.000,00
C. Rückstellungen 27.583,85 14.437,02
D. Verbindlichkeiten 338.540,82 483.050,12
Summe Passiva 449.653,21 543.561,85

Anhang

Allgemeine Angaben

Die PLATFORMstore UG (haftungsbeschränkt) hat ihren Sitz in Bretzfeld. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stuttgart unter der Registernummer: HRB 773373 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht abgewichen. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 EUR sind als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben worden. Dabei wird von der Fiktion ausgegangen, dass im Jahre der Vollabschreibung der Abgang erfolgt.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen. Soweit es der tatsächlichen Abnutzung entspricht, wurde die degressive Abschreibung angewandt.

Die Herstellungskosten von selbstgeschaffenen Vermögensgegenständen umfassen nicht die Zinsen für Fremdkapital.

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern notwendig auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch angemessene Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben - wie im Vorjahr - eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich im Einzelnen aus der Offenen-Posten-Liste zum Bilanzstichtag.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung unter Berücksichtigung von Kosten- und Preissteigerungen ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr hat 150.530,69 EUR (Vorjahr: 314.833,88 EUR) betragen. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeit mit einer Laufzeit zwischen 1- 5 Jahren hat 73.600 EUR ( Vorjahr: 76.250,00 EUR) und mit einer Laufzeit über 5 Jahren 114.410,13 EUR (Vorjahr: 91.966,24 EUR) betragen.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 8.917,43 EUR enthalten. Die Verbindlichkeiten resultieren in voller Höhe aus dem Verrechnungsverkehr.

Ergänzende Angaben

Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmer waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Berichtsjahr Vorjahr
Arbeitnehmer 18 15

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

 

Bretzfeld, 10. Dezember 2024

gez. Toni Tänzer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.12.2024.

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