Scanner Drum Service GmbHLiquidated

22844 Norderstedt, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 2116 NO
Registered
9/17/2004
Industry
Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesWholesale of paint and varnishPre-press and pre-media services
Purpose
Handel mit Anlagen, Anlagenteilen und Zubehör sowie mit Hilfs- und Betriebsstoffen und Verbrauchsmaterial für den Bereich der Reprotechnik, der Foto-, Druckvorlagen- und Druckindustrie; die Produktion und Instandsetzung von Anlagen, Anlagenteilen und Zubehör und die Produktion von Hilfs- und Betriebsstoffen und Verbrauchsmaterial für den Bereich der Reprotechnik, der Foto-, Druckvorlagen- und Druckindustrie; die Erbringung von Dienstleistungen für die Reprotechnik, die Foto-, Druckvorlagen- und Druckindustrie.

History

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Management

NameRole
Peter Cochrane
since 9/17/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
Peter Cochrane
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Brombeerweg 81, 22339 Hamburg
66500
33.33%
Peter Cochrane
Stübeheide 186, 22337 Hamburg
66500
33.33%

Financial Report

Scanner Drum Service GmbH

Norderstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 83.340,50 106.857,00
I. Sachanlagen 48.340,50 51.857,00
II. Finanzanlagen 35.000,00 55.000,00
B. Umlaufvermögen 358.897,85 287.831,35
I. Vorräte 159.208,17 173.054,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 174.069,23 91.458,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.620,45 23.317,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.103,98
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 168.352,53 158.394,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 610.590,88 554.186,33

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 102.002,73 102.002,73
II. Verlustvortrag 260.396,73 271.611,37
III. Jahresfehlbetrag 9.958,53 -11.214,64
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 168.352,53 158.394,00
B. Rückstellungen 1.600,00 4.110,00
C. Verbindlichkeiten 608.990,88 550.076,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 369.265,92 403.395,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 610.590,88 554.186,33

Anhang

a. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
Der Jahresabschluss der Scanner Drum Service GmbH zum 31. Dezember 2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften ist bei der Aufstellung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht worden.

Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB nicht aufgestellt.

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung enthalten entsprechend § 265 Abs. 2 HGB die Vergleichsbeträge des Vorjahres.

b. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich  steuerrechtlichen Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von  Euro 410,00 wurden bis 2007 im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Ab dem Jahr 2008 wurden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben; für

Wirtschaftsgüter mit einem Wert von über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 aufgelöst wird.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalbeträgen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

c. Sonstige Pflichtangaben
 
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden unter der Position "sonstige Verbindlichkeiten" bilanziert.

Im Einzelnen handelt es sich um:

- Verbindlichkeiten gegenüber Peter Cochrane   EUR 51.850,47

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Peter Cochrane, Kaufmann, geführt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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