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Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 31125
Previous
Wageck, Weinkommission und Weinhandels- GmbH
Registered
8/2/1977
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Die Führung eines Weinhandelsgeschäftes und einer Weinkommission, Autovermietung und Autohandel sowie die Erledigung aller damit zusammenhängender Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Volker Weismann
since 9/9/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

67281 Bissersheim Hauptstr. 38
€25,565
100.00%

Financial Report

Wageck, Weinkommission und Weinhandels- GmbH

Bissersheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 43.222,52 43.222,52
I. Sachanlagen 5,00 5,00
II. Finanzanlagen 43.217,52 43.217,52
B. Umlaufvermögen 838.056,40 809.919,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 818.407,24 765.953,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 760.000,00 760.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.649,16 43.965,24
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 140.111,08 185.940,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.021.390,00 1.039.081,77

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 211.504,74 74.872,39
III. Jahresüberschuss 45.829,07 -136.632,35
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 140.111,08 185.940,15
B. Rückstellungen 5.050,00 2.550,00
C. Verbindlichkeiten 1.016.340,00 1.036.531,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 660,00 20.851,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.021.390,00 1.039.081,77

Anhang


A. Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der Wageck GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Wertansätze der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2009 stimmen mit denen der BiLMoG-Eröffnungsbilanz überein. Unterschiedsbeträge für das außerordentliche Ergebnis waren nicht zu berücksichtigen.

B. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwände und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Bilanzstichtag einzeln und vorsichtig bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften zu den einzelnen Positionen der  Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

 
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet:

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.
Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 52.416,92

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten wie Aufbewahrungs- und Abschlusskosten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Auf die Abzinsung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
 Verlustrechnung


I. Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

 
Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

III. Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

 

Art der
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
gesicherte
Verbindlichkeit
betrag
 
Beträge
zum 31.12.2011
 
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
 
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
ggü.Kreditinstituten
1.016  
1.016 (3)
0
0
0
sonst.Verbindlich- keiten

- davon gegenüber Gesellschaftern

1

Euro 0,00
(17.788,53)

1
(455)

0

0

0
Summe
1.017
1.017 (1.471)
0
0
0
Art der
Art der
Verbindlichkeit
Sicher-
zum 31.12.2011
heit
 
Vermerk
ggü.Kreditinstituten
Keine
sonst.Verbindlich- keiten

- davon gegenüber Gesellschaftern
Keine
Summe
 



Klammerwerte = Vorjahreswerte

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 660,00 (Vorjahr: EUR 20.851,77).

IV. Sonstige Pflichtangaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Volker Weismann, Kaufmann, geführt.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2011 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss wurde am 26. Oktober 2012 festgestellt.
   

Bissersheim, den 19. Juni 2012
Volker Weismann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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