Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 116182
Registered
11/11/2008
Industry
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryWholesale of flour and cereals productsRetail sale of bread, cake and confectionery
Purpose
Der Einzelhandel mit Fertigwaren aus dem Backwarenbereich und Cafe, die Produktion von eigenen Back-, Cafe- und Konditoreiwaren, der Einzelund Großhandel und der Anund Verkauf von Handelswaren und Lebensmitteln aller Art, insbesondere von Mehl , Salz, Öl, Milch, Verpackungsmaterial sowie weiteren Nahrungsmitteln und Handelswaren.

History

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Management

NameRole
Mehmet Acar
since 1/9/2018
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

Leckerback Cafe GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 125.904,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 125.904,10
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 125.904,10
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 37.990,88
I. Vorräte 4.524,73
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 4.524,73
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.070,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.657,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 3.413,15
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.395,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 78,65
E. Aktive latente Steuern 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.973,63

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 87.319,87
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 49.950,00
1. gezeichnetes Kapital 49.950,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Verlustvortrag 8.637,54
V. Jahresüberschuss 46.007,41
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 2.310,63
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 2.310,63
D. Verbindlichkeiten 74.343,13
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.753,18
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 41.589,95
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.973,63

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 710.990,64
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 28.963,19
5. Materialaufwand -288.730,85
6. Personalaufwand -198.417,18
7. Abschreibungen -29.687,62
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -173.952,30
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -1.910,91
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -147.882,39
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -2.540,46
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -1.160,73
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -6.601,08
f) Frachten / Verpackung -1.189,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal -5.262,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -9.316,64
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -817,20
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 46.437,77
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen -50,00
17. außerordentliches Ergebnis -50,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 82,99
19. sonstige Steuern -463,35
20. Jahresüberschuss 46.007,41

Anhang

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Leckerback Cafe GmbH wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter der HRB Nr. 116182 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist grundsätzlich nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Vorjahr unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt worden.Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauern. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige Anlagegüter werden nach Maßgabe der steuerlichen Vorschriften im Zugangsjahrvoll abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. Geringwertige Anlagegüter im Wert zwischen € 150,00 bis einschließlich € 410,00 werden Sofortabgeschrieben. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Anschaffungskosten einschließlichAnschaffungsnebenkosten am Bilanzstichtag aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nennwerten bewertet.

Das Eigenkapital beinhaltet das gezeichnete Kapital und den Bilanzgewinn.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Berlin, den 12. Juli 2012 Leckerback Cafe GmbH-- Der Geschäftsführer -gez. Erkan Kilic

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 74.343,13
Anleihen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.753,18
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 41.589,95

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