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Register court Mannheim HRB 711285
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VenCo AG Venue Consulting
Registered
2/16/2011
Industry
Organisation of conventions and trade showsVenture capital investment companiesConcert organisers
Purpose
Dienstleistungen und Beratung für Träger, Betreiber, Finanzierer und Investoren von Veranstaltungsstätten, sowie für Unternehmen des Meeting-, Incentive-, Congress- und Eventmarktes.

History

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Management

NameRole
Utz Hügle
since 12/8/2011
Board Member
Sven Hügle
since 2/16/2011
Board Member

Financial Report

VenCo AG Venue Consulting

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

ANLAGE II

zur Veröffentlichung bestimmter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31 Dezember 2011

(Vorjahr zum Vergleich)

AKTIVSEITE

31 Dez 2011 31 Dez 201)
EURO EURO
A. Anlagevermögen    
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wate sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.201,00 0,00
Sachanlagen 1.208,00 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58,27 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.092,37 49.998,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 724,49 0,00
  5.284,13 49.998,21

PASSIVSEITE

   
31 Dez 2011 31 Dez 2010
  EURO EURO
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag vor Verwendung -401,79 0
III. Jahresfehlbetrag (49.400,33) (401,79)
  197,88 - 49.598,21
B. Rückstellungen 130,00 _ 0,00
C. Verbindlichkeiten 4.956,25 400,00
  5.284,13 49.998,21

Anhang ZUM 31. DEZEMBER 2011 (§ 284 ff. HGB)

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten worden.

Die ausgewiesenen Vorjahresangaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind aufgrund des Rumpfgeschäftsjahres vom 6. bis 31. Dezember 2010 nur bedingt mit denen des Geschäftsjahres 2011 vergleichbar.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften gemäß § 267 Abs. 1 HGB und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

a) Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Das Anlagevermögen ist mit Anschaffungs- einschließlich Nebenkosten angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen.

Die Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode ermittelt. Vermögensgegen-stände, die einem überdurchschnittlichen Wertverzehr unterliegen, werden degressiv abgeschrieben. Auf Zugänge werden die Abschreibungen zeitanteilig verrechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EURO 410,00 werden sofort abgeschrieben.

b) Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

c) Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

d) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten werden die auf die Zeit nach dem Bilanzstichtag entfallenden Beträge ausgewiesen.

2. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EURO 50.000,00 und ist voll einbezahlt.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Hans-Friedrich Wolfinger, Steuerberater - Vorsitzender

Herr Professor Stefan Luppold, Hochschul-Professor - stellvertretender Vorsitzender

Herr Stefan Straub, Dipl. Wirtschafts-Ingenieur.

2. Vorstand

Dem Vorstand der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Sven Hügle, Karlsruhe

Herr Utz Hügle, Alpirsbach seit 08.12.2011.

3. Feststellung des Jahresabschlusses

Der vorstehende Jahresabschluss wurde gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 8. August 2012 genehmigt.

 

Karlsruhe, den 4. September 2012

Sven Hügle, Vorstand

Utz Hügle, Vorstand

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