Lemar GmbHLiquidated

73527 Schwäbisch Gmünd, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 725658
Registered
10/12/2010
Industry
Wholesale of beveragesManufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled watersAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Vertrieb und Produktion von Getränken sowie Beratung und Marketing auf diesem Gebiet

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Schmiedeweg 4, 73568 Durlangen
€12,500
50.00%
Marienstraße 2, 73431 Aalen
€12,500
50.00%

Financial Report

Lemar GmbH

Schwäbisch Gmünd

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 26.932,00 3.890,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.056,00 2.576,00
II. Sachanlagen 24.876,00 1.314,00
B. Umlaufvermögen 58.783,21 34.108,14
I. Vorräte 34.579,05 19.575,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.116,52 11.697,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.087,64 2.834,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.803,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 81.166,61 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 174.684,82 37.998,14

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 8.199,70
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.800,30 0,00
III. Jahresfehlbetrag 89.366,31 16.800,30
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 81.166,61 0,00
B. Rückstellungen 11.380,30 1.225,00
C. Verbindlichkeiten 163.304,52 28.573,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 174.684,82 37.998,14

Anhang

Allgemeine Angaben

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsge-setzes (BilMoG) aufgestellt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungs-posten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.

Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 64.626,65 (Vorjahr EUR 8.845,11).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0 (Vorjahr EUR 0).

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 98.677,87 (Vorjahr EUR 20.028,33).

Ergänzende Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herrn Michael Ziener, Kaufmann

Herrn Illir Fetahi, Kaufmann

Schwäb. Gmünd, 7.3.2013, gez. Geschäftsführer Michael Ziener

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.3.2013.

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