Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 16244
Registered
3/19/1998
Industry
Retail sale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessoriesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tons
Purpose
Handel mit Reifen und KFZ Zubehör, Auto-Service sowie der Betrieb einer Waschanlage.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nicole Wermuth
since 11/28/2022
Managing Director
Elvira Wermuth
since 7/22/2002
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Promenade 35, 86609 Donauwörth
€23,400
90.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Reifen Lebedew GmbH

Donauwörth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 130.164,00 126.782,00
I. Sachanlagen 130.164,00 126.782,00
B. Umlaufvermögen 801.725,18 806.151,15
I. Vorräte 327.540,40 368.391,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 376.446,20 395.108,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 97.738,58 42.650,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.273,29 6.932,88
Aktiva 940.162,47 939.866,03

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 340.097,08 280.122,05
I. eingefordertes Kapital 13.217,70 13.217,70
1. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
II. Gewinnvortrag 266.904,35 266.588,06
III. Jahresüberschuss 59.975,03 316,29
B. Rückstellungen 62.260,42 39.431,00
C. Verbindlichkeiten 537.804,97 620.312,98
Passiva 940.162,47 939.866,03

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft "Reifen Lebedew GmbH" hat Ihren Sitz in Donauwörth und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg (HR B 16244).

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Ka­pi­tal­ge­sell­schaft gemäß § 267 HGB auf.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind stetig bilanziert und bewertet. Die Methoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Abweichungen oder Unterschiedsbeträge sind nicht gegeben.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände ist anhand der steuerlichen AfA-Tabellen festgelegt worden.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden analog zu den steuerrechtlichen Vorschriften gem. § 6 Abs. 2 und 2a EStG abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Umlaufvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag bewertet.

Das allgemeine Risiko wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,00 % berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 HGB war nicht geboten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00), auf Sachanlagen € 28.775,61 (Vorjahr: € 33.031,30). Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden wie im Vorjahr nicht vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt € 130.800,00.
(Vorjahr: € 128.000,00)

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen € 0,00.
(Vorjahr: € 0,00)

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beträgt € 445.125,67 (Vorjahr: € 500.890,08), mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt € 92.679,30 (Vorjahr: € 119.422,90) und mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 34.097,23 (Vorjahr: € 44.176,83).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 54.325,04.
(Vorjahr: € 54.325,04)

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von € 80.562,72 pro Jahr.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 18,0 Mitarbeiter beschäftigt.

Donauwörth, den 30. Juli 2024

...........................................................................Elvira Wermuth

...........................................................................Nicole Wermuth

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2024 festgestellt.

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