Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 18150
Registered
1/25/2008
Industry
Logistics service activitiesFreight transport by roadIntermediation service activities for freight transport
Purpose
Erbringung von Transport, Fracht und Speditionsleistungen aller Art

History

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Management

NameRole
Sebastian Geigl
since 1/25/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Monika Geigl
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Monika Geigl
Reichenhaller Str. 60, 83435 Bad Reichenhall
€25,000
100.00%

Financial Report

MSG Transporte Geigl GmbH

Bad Reichenhall

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 40.247,00 46.182,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 59,00 416,00
II. Sachanlagen 40.188,00 45.766,00
B. Umlaufvermögen 89.762,68 83.718,77
I. Vorräte 0,00 445,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 80.450,45 64.786,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.312,23 18.487,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.697,00 9.278,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 131.706,68 139.178,77

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 32.594,42 30.775,66
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 7.594,42 5.775,66
B. Rückstellungen 12.130,00 9.580,00
C. Verbindlichkeiten 86.982,26 98.823,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 131.706,68 139.178,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 der MSG Transporte Geigl GmbH ist nach den Bestimmungen des III. Buches des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes unter der Annahme eines fortlaufenden Geschäftsbetriebs aufgestellt und gegliedert.

Sofern es der Übersichtlichkeit diente, sind bei der Ausübung von Wahlrechten die Angaben im Anhang gemacht.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und

Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft entspricht der Größenklasse des § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde, soweit dies zweckmäßig ist, Gebrauch gemacht.

Nach Art. 67 Abs. 8 EGHGB neu wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Die Bemessung der betriebsüblichen Nutzungsdauer wurde unter Beachtung der amtlichen AfA-Tabellen des BdF vorgenommen.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 wurde im Vorjahr ein Sammelposten gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen angesetzt. Für das allgemeine Ausfallrisiko wurde eine pauschale Wertberichtigung von 1 % der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Umsatzsteuer gebildet.

Daneben wurden für zweifelhafte Forderungen Einzelwertberichtigungen gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Leistungsansprüche für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag mit dem anteiligen Nennwert der vor dem Bilanzstichtag geleisteten Vorauszahlungen aktiviert.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich durch Einschätzung der erwarteten Verpflichtung durch die Geschäftsführung zum Erfüllungsbetrag. Für folgende Rückstellung gilt eine besondere Ermittlungsmethode:

- Die Rückstellung f. Urlaubsanspruch wurde unter Berücksichtigung der

AG-Anteile zur Sozialversicherung berechnet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen ist unter den Aktivposten aufgeführt.Von der Erleichterung des

§ 274 a Nr. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Abschreibungen für immaterielle Wirtschaftsgüter betragen EUR 357,00 (Vj. 357,00), die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen EUR 13.578,00 (Vj. 20.463,45). In den Abschreibungen sind Abschreibungen auf Grund steuerrechtlicher Vorschriften i. H. v.

EUR 0,00 (Vj. 3.588,00) enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die um eine Einzelwertberichtigung und eine Pauschalwertberichtigung von 1 % vom restlichen Nettobetrag gemindert wurden, sowie diverse Abgrenzungsposten, das Umsatzsteuer-Guthaben EU, Guthaben aus Mautvorauszahlungen sowie Forderungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag.

Die Forderungen haben alle eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die Aktive Rechnungsabgrenzung wurde für vorausbezahlte Kfz-Steuern und Leasingsonderzahlungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Abschlusskosten 2010, Kosten der Archivierung und nicht gewährten Urlaub der Arbeitnehmer und darauf anfallende soziale Aufwendungen gebildet.

In den Verbindlichkeiten sind enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Lieferantenverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern EUR 55.308,30

(Vj. 38.107,86) und sonstige Verbindlichkeiten. Davon aus Steuern EUR 4.669,93

(Vj. 5.934,10), im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 786,77 (Vj. 1.150,86).

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Sebastian Geigl, Berufskraftfahrer.

Herr Geigl ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Bad Reichenhall, 27. Dezember 2011

Geschäftsführer

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