Tuffi-Badtextilien GmbHLiquidated

53560 Vettelschoß, DEU

Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 22630
Previous
Tuffi-Badtextilien GmbHTuffi - Badtextilien GmbH
Registered
11/14/1988
Industry
Manufacture of other technical and industrial textilesManufacture of made-up textile articles, except apparelManufacture of plastic packing goods
Purpose
die Herstellung sowie der Ein- und Verkauf von Artikeln aus Textilien und/oder synthetischen Materialien für den Wohn-, Bad- und Freizeit-Bereich, insbesondere Badteppiche und Duschvorhänge.

History

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Financial Report

Tuffi-Badtextilien GmbH

Vettelschoß

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3,00 29.672,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 1,00 29.670,00
B. Umlaufvermögen 23.109,44 838.646,72
I. Vorräte 0,00 443.552,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.961,04 394.627,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.148,40 467,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 822,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 90.089,98 184.938,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.202,42 1.054.079,33

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 4.100.765,40 4.100.765,40
II. Verlustvortrag 4.285.704,01 4.161.842,04
III. Jahresüberschuss 94.848,63 -123.861,97
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 90.089,98 184.938,61
B. Rückstellungen 101.615,00 112.650,00
C. Verbindlichkeiten 11.587,42 941.429,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.587,42 941.429,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.202,42 1.054.079,33

Anhang


I. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie die ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes werden beachtet.

Die Gesellschaft ist sowohl im Geschäftsjahr 2011 wie auch im vorherigen Geschäftsjahr kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB.

Bezüglich der am Bilanzstichtag ausgewiesenen bilanziellen Überschuldung wird davon ausgegangen, dass diese durch die Gesellschafter ausgegelichen wird. Insoweit wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer (3 Jahre) vermindert.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer der unter "Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" erfassten Vermögensgegenstände beträgt 3 bis 18 Jahre. Gebraucht erworbene Vermögensgegenstände werden entsprechend kürzer abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro werden sofort als Betriebsausgabe erfasst und bei Anschaffungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen werden Rückstellungen gebildet. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (Projected Unit Credit Method, Zinssatz 5,14 %, Gehaltstrend 0,0 %, Rententrend 1,814 %, Sterbetafel: Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck).

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken in angemessenem Umfang und werden mit dem nach kaufmännischer Beurteilung zu erwartenden Erfüllungsbetrag angesetzt. Einer Abzinsung bedurfte es nicht, weil die Restlaufzeiten weniger als ein Jahr betragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen erfasst.


II. Erläuterungen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Die Rückstellungen für Pensionen wurden entsprechend der vorgenannten Vorschrift in voller Höhe dotiert.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit vom mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung basiert auf dem Gesamtkostenverfahren.


III. Sonstige Angaben

1. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 0,00 Euro (Vorjahr: 356.783,89 Euro). Davon entfallen auf die "Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" 0,00 Euro (Vorjahr: 70.520,55 Euro) und auf die "Sonstigen Verbindlichkeiten" 0,00 Euro (Vorjahr: 286.263,34 Euro).


IV. Namen der Organmitglieder

1. Geschäftsführer

Wichard Florijn, Kaufmann (bis 31. März 2011)
Willi Meusch, Pensionär (ab 30. März 2011)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2012 festgestellt.

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