Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 951
Registered
11/18/1996
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Erwerb und Verkauf von Grundstücken sowie deren Verwaltung, Kauf und Verkauf von Gebäuden und Beteiligungen, Vermittlung von Beteiligungen, Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Gesellschaften. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand.

History

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Management

NameRole
Erik Uwe Rischmann
since 7/5/2019
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified75.00% unresolved

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

Dr. Lange GmbH

Friedrichsthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 2,00
I. Sachanlagen 2,00 2,00
B. Umlaufvermögen 140.604,10 140.897,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 139.945,22 131.315,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 658,88 9.582,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 140.606,10 140.899,85

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 106.638,81 104.937,79
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 79.373,20 71.376,49
III. Jahresüberschuss 1.701,02 7.996,71
B. Rückstellungen 10.096,68 13.880,74
C. Verbindlichkeiten 23.870,61 22.081,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 140.606,10 140.899,85

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Gliederungen sind unverändert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Dabei findet auf sämtliche Anlagegüter die lineare Abschreibungsmethode Anwendung.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012 TEURo kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 137,5 137,5 0,0
Summe 137,5 137,5 0,0

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind nachfolgend im Einzelnen dargestellt:

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012 TEURo kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 3,4 3,4 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 18,7 18,7 0,0 0,0
Summe 22,1 22,1 0,0 0,0

Es liegt keine Besicherung der Verbindlichkeiten vor.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB sind keine zu vermerken.

Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung war im Berichtsjahr bestellt:

Herr Jürgen Klein, Elektromeister

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

Gesamtbezüge

Es wird auf die Angabe der Gesamtbezüge gem. § 288 HGB verzichtet.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführung

Kredite oder Vorschüsse wurden nicht gewährt. Für die Geschäftsführung besteht jedoch ein Verrechnungskonto.

Anteilsbesitz

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr an keiner Gesellschaft mit mindestens 20 % beteiligt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den sich zum 31. Dezember 2012 ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von Euro 81.074,22 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Friedrichsthal, den 17.12.2013

Jürgen Klein, Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2013 festgestellt.

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