SOCRATES Software-On-Call-rates GmbHLiquidated

73434 Aalen, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 501281
Registered
1/27/2000
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesActivities of holding companies
Purpose
Entwicklung von EDV- Software und EDV-Systemlösungen, sowie der Handel mit EDV- Soft- und Hardware, die Einrichtung von Netzwerken, Serviceleistungen, EDV-Beratung und Schulung sowie sämtliche Arten von Dienstleistungen im EDV-Bereich . Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen in diesem und verwandten Bereichen im In- und Ausland zu übernehmen, sowie sich an Unternehmen im EDV- Bereich national und international zu beteiligen . Die Gesellschaft ist berechtigt, sich mit anderen Unternehmen zu Arbeits- und Interessengemeinschaften zusammenzuschließen.

History

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Financial Report

SOCRATES Software-on-Call-Rates GmbH

Aalen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 57,00 220,00
I. Sachanlagen 57,00 220,00
B. Umlaufvermögen 386.509,41 394.581,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 386.509,41 393.708,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 873,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 478,00 478,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 387.044,41 395.279,73

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 139.997,99 135.605,44
I. gezeichnetes Kapital 142.376,03 142.376,03
II. Kapitalrücklage 4.248,27 2.131,75
III. Verlustvortrag 28.089,95 2.565,81
IV. Jahresüberschuss 21.463,64 -6.336,53
B. Rückstellungen 78.000,00 78.000,00
C. Verbindlichkeiten 169.046,42 181.674,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 387.044,41 395.279,73

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2012

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HBG aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

1. Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:



Verbindlichkeiten
Unter
1 Jahr

EUR
1 bis 5
Jahre

EUR
Über
5 Jahre

EUR

Gesamt

EUR
Gesamt 169.046,42 0,00 0,00 169.046,42

2. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Dr. Schulte in den Bäumen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.2.2014.

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