Master Data

Registry
Register court Schweinfurt HRB 3120
Previous
Erich Derleth GmbHErich Derleth GmbH Zerspanungstechnik
Registered
9/22/1997
Industry
Manufacture of additive manufacturing machineryProcessing and finishing of plastic productsFinishing of wooden products
Purpose
- die konventionelle und CNC-Bearbeitung, das Drehen, Fräsen, Erodieren und die Veredelung verschiedener Werkstoffe und Materialien, insbesondere - aber nicht beschränkt - auf Metall, Kunststoff, Einzelteil, Klein- und Großserien, Wärmebehandlung, Oberflächenbehandlung, Schleifen, Montage, Biegen, Schweißen, Löten, usw.; - das Eingehen von Vermittlungsgeschäften, die direkt oder indirekt dem Zweck der Gesellschaft dienen; - der Handel von Waren aller Art, insbesondere Maschinenbauteilen, Normteilen sowie Betriebsausrüstungsgegenständen; - die 3D- Vermessung; - das 3D-Drucken; - verwandte Geschäfte einschließlich des Erwerbs von Beteiligungen und der Gründung von Zweigniederlassungen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Egon Vogt
since 12/8/2016
Managing Director
Joachim Stühler
since 12/8/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Mario DerlethDerleth Verwaltungs GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
DEM 50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Erich Derleth GmbH

Schonungen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.715.660,10 1.435.922,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 86.254,00 101.254,00
II. Sachanlagen 566.806,50 416.513,39
III. Finanzanlagen 1.062.599,60 918.155,44
B. Umlaufvermögen 2.872.446,88 2.462.461,04
I. Vorräte 602.286,52 666.672,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.987.988,41 1.069.323,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 282.171,95 726.465,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.197,45 34.128,54
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung   373.267,25
Aktiva 4.615.304,43 4.305.779,66

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.997.133,86 3.580.510,42
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 25.600,00 25.600,00
III. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
IV. Bilanzgewinn 3.940.969,27 3.524.345,83
B. Rückstellungen 271.502,13 232.089,57
C. Verbindlichkeiten 346.668,44 493.179,67
Passiva 4.615.304,43 4.305.779,66

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Erich Derleth GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Schonungen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Schweinfurt
Register-Nr.: HRB 3120

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden, ausgehend von den Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung aller erkennbaren bzw. latent vorhandenen Ausfallrisiken bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert bewertet.

Für Ausgaben, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennbetrag angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 2.875.751,00 EUR.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte mit dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verbindlichkeiten erforderlich ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 6.214,20 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 3.224.345,83 EUR einbezogen.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren (Project Unit Credit-Methode) angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:



Zinssatz
1,82
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln Heubeck 2018 G

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 26.660,00 EUR.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
2.875.751,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
keine Angaben
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
2.808.594,87
verrechnete Aufwendungen
39.478,00
verrechnete Erträge
54.505,20


Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 294.668,44 EUR (Vorjahr: 441.179,67 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 52.000,00 EUR (Vorjahr: 52.000,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 130,59 EUR (Vorjahr: 10.632,44 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag

EUR
aus Bürgschaften und geamtschuldnerischer Mithaftung für fremde Verbindlichkeiten

davon gegenüber verbundenen Unternehmen
60.505,94


Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 63,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Schonungen, den 10. September 2024



gez. Egon Vogt
gez. Joachim Stühler

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.09.2024 festgestellt.

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