Sachweh GmbHLiquidated

51580 Reichshof, DEU

Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 7435
Registered
9/27/1973
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticProcessing and finishing of plastic productsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Bearbeitung und Vertrieb neuzeitlicher Werkstoffe, wie Kunststoffe aller Art, sowie Herstellung und Vertrieb von Werbetransparenten.

History

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Management

NameRole
Sabine Rackow
since 1/7/2013
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

€130,000
52.00%

Financial Report

Sachweh GmbH

Reichshof

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 19.031,50 20.330,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.424,50 6.524,79
II. Sachanlagen 14.607,00 13.806,00
B. Umlaufvermögen 147.353,07 298.428,17
I. Vorräte 96.502,36 173.149,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.695,46 121.751,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.927,96 4.629,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.155,25 3.527,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.729,75 9.308,29
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 81.346,38 38.558,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 254.460,70 366.626,06

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 250.000,00 250.000,00
II. Verlustvortrag 288.558,81 310.493,17
III. Jahresfehlbetrag 42.787,57 -21.934,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 81.346,38 38.558,81
B. Rückstellungen 18.262,88 35.004,37
C. Verbindlichkeiten 236.197,82 331.621,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 147.530,83 226.039,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 254.460,70 366.626,06

Anhang

I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss 2011 der Sachweh GmbH wurde nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertung und Bilanzierung erfolgten nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen, entsprechend der jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer, vermindert. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Auf Zugänge beweglicher Anlagegüter wurde die Abschreibung zeitanteilig verrechnet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen Euro 150,-- und Euro 1.000,-- liegen, wurde ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Die Abschreibung des Sammelpostens wird linear über einen Zeitraum von fünf Jahren vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Leistungen und für Altersversorgung wurden nicht aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Erkennbaren und latenten Ausfallrisiken wurde durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Restlaufzeit bei den Forderungen beträgt weniger als ein Jahr.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betrug im Jahr 2011 Euro 3.927,96 (Vorjahr: 4.629,98 Euro).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten lassen sich dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel entnehmen.

  davon mit einer Restlaufzeit von Stand zum Stand zum
  < 1 Jahr
Euro
1 - 5 Jahre
Euro
> 5 Jahre
Euro
31.12.2011
Euro
31.12.2010
Euro
ggü. Kreditinstituten 82.498,68 48.264,58 38.259,80 169.023,06 222.958,92
aus Lieferungen u.Leistungen 7.096,13 0,00 0,00 7.096,13 18.605,17
sonstige Verbindlichkeiten 57.936,02 2.142,61 0,00 60.078,63 90.057,60
davon          
ggü. Gesellschaftern 5.736,33 2.142,61 0,00 7.878,94  
aus Steuern 1.976,92 0,00 0,00 1.976,92  
Summe 147.530,83 50.407,19 38.259,80 236.197,82 331.621,69

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Weitere, über die im Jahresabschluss dargestellten Verpflichtungen hinausgehende Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Als Geschäftsführer wurden bestellt:

Herr Helge Sachweh, Reichshof

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Frau Sabine Rackow, Reichshof

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Reichshof, den 24. Oktober 2012

Sachweh GmbH

Helge Sachweh, Geschäftsführer

Sabine Rackow, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.

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