Master Data

Registry
Register court Köln HRB 16408
Registered
8/5/1986
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of metal and plastic products for construction purposes n.e.c.
Purpose
der Handel und der Vertrieb von Kunststoffen und anderen Waren jeglicher Art, soweit diese keinen Beschränkungen unterliegen, namentlich keiner besonderen gesetzlichen Genehmigung bedürfen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Kunststoffe Jansen GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.351,00 77,00
I. Sachanlagen 1.351,00 77,00
B. Umlaufvermögen 51.636,67 51.880,72
I. Vorräte 28.359,04 35.586,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.070,17 10.859,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.207,46 5.434,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 87,00 650,60
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 3.166,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.074,67 55.775,06

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 28.405,87 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 28.731,33 62.316,43
III. Jahresüberschuss 31.572,61 33.585,10
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 3.166,74
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 21.668,80 52.775,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.074,67 55.775,06

Anhang

A. Anwendung des Bilanzrichtlinien-Gesetzes

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§264 ff HGB) erstellte worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist ein kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

B. Erläuterungen und ergänzende Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, allgemeine Ausweisfragen:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Wertansätze in der Bilanz sind unter Berücksichtigung der Vorschriften der §§ 252 -256 HGB gebildet.

I. AKTIVSEITE DER BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- bzw. den Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung ausgewiesen.

Es wurde grundsätzlich die lineare AfA-Methode angewendet.

Die Bilanzierung erfolgt nach dem Grundsatz der Einzelbewertung gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Hersellungskosten bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um die Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips in Ansatz gebracht.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

II. PASSIVSEITE DER BILANZ

1. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von € 25.564,59 ist in voller Höhe eingezahlt. Im Bilanzgewinn ist ein Verlustvortrag in Höhe von € 28.731,33 enthalten.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und die Erstellung der Steuererklärungen; dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bemessung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftigen, kaufmännischen Gesichtspunkten beurteilt wurde. Es erfolgte keine Abzinsung. Für die kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 367 Abs. 1 HGB wurde gemäß § 274a Nr. 5 HGB keine Verbindlichkeitsrückstellung für passive latente Steuern gebildet.

3. Verbindlichkeiten

Die Aufteilung, Laufzeit und Besicherung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten Gesamtbetrag davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr davon Restlaufzeit 1-5 Jahre davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25,95 25,95    
2. Verbindlichkeiten aus Liegerungen und Leistungen 16.515,05 16.515,05    
3. Sonstige Verbindlichkeiten 5.127,80 5.127,80    
davon aus Steuern: € 3.137,22        
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00        

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise in branchenüblichem Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

III. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Im Geschäftsjahr 2011 wurden durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Frau Gisela Joepchen war im Geschäftsjahr 2011 alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft.

 

Köln, den 29. August 2012

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2012 festgestellt.

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