Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 728292
Previous
Lightvision UG (haftungsbeschränkt)
Registered
3/10/2010
Industry
Manufacture of electric lighting equipmentWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentWholesale of paint and varnish
Purpose
Handel mit Beleuchtung und Leuchtmitteln aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Billigheim
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

LIGHTVISION GmbH

Billigheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 133.358,45 112.836,56
I. Sachanlagen 133.358,45 112.836,56
B. Umlaufvermögen 913.642,70 932.112,66
I. Vorräte 345.044,40 489.197,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 330.085,14 265.704,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 238.513,16 177.210,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.166,67 18.750,00
Summe Aktiva 1.061.167,82 1.063.699,22

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 975.116,78 892.626,92
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.000,00 -12.000,00
III. eingefordertes Kapital 13.000,00 13.000,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 26.485,76 26.485,76
V. Bilanzgewinn 935.631,02 853.141,16
B. Rückstellungen 20.763,00 22.188,00
C. Verbindlichkeiten 65.288,04 148.884,30
Summe Passiva 1.061.167,82 1.063.699,22

Anhang

für das Geschäftsjahr 01.01.2023 bis 31.12.2023 der Firma LIGHTVISION GmbH, Billigheim.

I. Angaben zur Identifikation

Firma: LIGHTVISION GmbH

Sitz: 74842 Billigheim

Amtsgericht: Mannheim

Handelsregister: HRB 728292

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet. Grundsätze und Methoden der Gliederung sind gegenüber dem Vorjahr nicht geändert worden.

Bei der Firma LIGHTVISION GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Zugänge wurden linear und pro rata temporis, unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfahrungen abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG wurden in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

Abgänge von Anlagegegenständen wurden bis zu Ihrem Ausscheiden aus dem Anlagevermögen abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung sind nicht vorgenommen worden.

Die fertige Erzeugnisse und Waren sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Ermittlung der Vorratsbestände erfolgte zum Bilanzstichtag durch eine körperliche Bestandsaufnahme. Inventuraufnahmelisten liegen vor.

Die geleisteten Anzahlungen auf Vorräte wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde für die latenten Risiken eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Forderungsbestandes ohne Umsatzsteuer gebildet. Für zweifelhafte Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Bilanz des Geschäftsjahres wurde unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Aus Gründen der Vereinfachung und der Unwesentlichkeit wurde auf eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB verzichtet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Unter den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführer, Herrn Markus Fichter, in Höhe von Euro 237.435,32 (i.Vj. Euro 203.427,16 ) ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um das Verrechnungskonto Umsatzsteuer Besitzunternehmen in Höhe von Euro 0,00 (i. Vj. Euro 36.211,79 ) und um das Verrechnungskonto gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer, Herrn Markus Fichter, in Höhe von Euro 237.435,32 (i. Vj. Euro 167.215,37), welches mit 3% p.a. verzinst wurde.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 6.777,05 (i.Vj. Euro 0,00) gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführer, Herrn Markus Fichter, ausgewiesen. Hier handelt es sich um das Verrechnungskonto Umsatzsteuer Besitzunternehmen.

Von den Verbindlichkeiten sind Euro 48.712,04 (i.Vj. Euro 113.364,30) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr und Euro 16.576,00 (i.Vj. Euro 35.520,00) mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bis max. fünf Jahren. Die Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00 (i.Vj. Euro 0,00).

Von den Verbindlichkeiten sind Euro 28.416,00 (i.Vj. Euro 93.310,96) durch Bürgschaften und Grundschulden besichert.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

Es bestanden zum Bilanzstichtag keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von Euro 24.456,45 jährlich.

Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von Euro 9.600,00 jährlich.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2023 war Herr Markus Fichter, Kaufmann.

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 03.03.2025 festgestellt.

gez. Markus Fichter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.3.2025.

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