ASG Analytik-Service Gesellschaft mbHLiquidated

86356 Neusäß, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 12297
Registered
2/12/1992
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of refined petroleum productsSupport activities for petroleum and natural gas extraction
Purpose
Bearbeitung analytischer Fragestellungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Mineralöl- und Prozessanalytik. Beratungstätigkeit und Erstellung von Gutachten in Zusammenhang mit analytischen Fragestellungen. Herstellung und Vertrieb von Testkraftstoffen und Testmaterialien sowie Produktion und Vertrieb von Prüfgeräten.

History

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Management

NameRole
Jürgen Bernath
since 5/22/2015
Managing Director
Managing Director

Financial Report

ASG
Analytik-Service Gesellschaft mbH

Neusäß

Jahresabschluss
zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 4.778.580,61 4.730.920,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 421.549,00 405.779,00
II. Sachanlagen 4.273.142,00 4.241.252,06
III. Finanzanlagen 83.889,61 83.889,61
B. Umlaufvermögen 2.125.865,67 1.940.121,05
I. Vorräte 682.210,70 709.087,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 869.247,39 543.526,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 574.407,58 687.507,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.303,52 17.065,00
Summe Aktiva 6.931.749,80 6.688.106,72

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 6.098.075,96 5.762.236,60
I. gezeichnetes Kapital 70.000,00 70.000,00
II. Bilanzgewinn 6.028.075,96 5.692.236,60
B. Rückstellungen 153.283,25 156.641,10
C. Verbindlichkeiten 680.390,59 769.229,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 335.085,59 277.060,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 345.305,00 492.169,00
Summe Passiva 6.931.749,80 6.688.106,72

Anhang

für das Geschäftsjahr 2019
ASG Analytik-Service GmbH
Neusäß
Registergericht Augsburg HRB 12297

Der Jahresabschluss der ASG Analytik-Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft, i.S. § 267Abs. 1 HGB, da nur eines der drei Größenmerkmale überschritten wurde.
Umsatzerlöse Geschäftsjahr: 5.140.834,35 EUR
Umstzerlöse Vorjahr: 4.492.435,78 EUR
Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer
im Geschäftsjahr: 41
im Vorjahr: 41

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 275 Abs.1 HGB nach dem Gesamt-kostenverfahren.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. mit dem niedrigeren Wert bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen, erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und entsprechen den steuerlichen Abschreibungen.

Soweit bei den einzelnen Posten des Anlagevermögens Zu- oder Abgänge nicht zu verzeichnen waren, sind die Wertansätze zum 31.12.2018 unter Beachtung der Abschreibungsgrundsätze fortgeführt.

Abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten maximal EUR 800,00 betragen (geringwertige Anlagegüter), werden im Zeitpunkt der Abschreibung sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Stichtagswerten.

Vorratsvermögen:
Zum Ansatz kommt der betriebsübliche Durchschnittswert für
a) Büromaterial
b) Labormaterial
c) Gas

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzel-wertberichtigungen - bei erkennbaren Einzelrisiken - und Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt.

Die Bewertung der Bankguthaben und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt zu Nominalwerten.

Ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden in die Rückstellungen eingestellt. Basis der Bewertung sind versicherungsmathematische Berechnungen aufgrund der Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

Passivierungspflichtige Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe ihres nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Alle übrigen Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungs-schemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 335.085,59.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse iSd. § 251 iVm. § 268(7) HGB bestehen nicht.

Vorschüsse und Kredite wurden dem Geschäftsführer nicht gewährt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr.3a HGB
Es bestehen folgende nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:
Zum 31.12.2019 bestehen Verpflichtungen aus Pacht- und Leasingverträgen in Höhe von EUR 169.225,77. Gegenstand des Pachtvertrages ist das bebaute Grundstück. Leasingverträge bestehen für ein Fahrzeug, sowie Kombinationsmotor.

Arbeitnehmer
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 41 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

Informationen zur Bilanz

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Der enthaltene Gewinn-vortrag beträgt Euro 5.692.236,60.

Pensionsrückstellungen

Grundlage der Bewertung bildet die Methode der laufenden Einmalprämien (PUC-Methode).

Berechnungsschema:

Zinssatz 2,71 %
Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen keine Fluktuationsraten
Zugrunde gelegte Sterbetafel Prof. Dr. Klaus Heubeck
Richttafeln für die Pensionsversicherung 2018 G.

Aufgrund der neuen Bewertungsregeln hat sich die Pensionsrückstellung zum 01.01.2010 vermindert.
Gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB kommt der höhere Betrag weiterhin zum Ansatz. Der Betrag der Überdeckung beträgt Euro 2.178,00.

Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen wurden mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten saldiert und folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden 203.709,00 Euro
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 92.774,75 Euro
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 112.773,75 Euro
Verrechnete Aufwendungen 5.840,00 Euro
Verrechnete Erträge 13.668,93 Euro

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe vion Euro 22.213,00. Dieser Unterschiedsbetrag ist für Ausschüttungen gesperrt.

Beschlussfassung Jahresergebnis

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 19.05.2020 beschlossen.

Sonstige Berichtsbestandteile

Neusäß, den 20.05.2020
gez. Dr. Thomas Wilharm, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2020 festgestellt.

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