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Register court Dortmund HRB 37187
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IFSB Institut für Schadensbewertung GmbH
Registered
12/7/2016
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Die Ermittlung und die Analyse von digitalen Bauwerksdaten sowie die Entwicklung, der Betrieb und der Vertrieb einer Datenplattform und damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen zur Darstellung und Verarbeitung von Planungs- und Dokumentationsmodellen.

History

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Management

NameRole
David Bachmaier
since 4/30/2025
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€50,830
74.75%
voplan ingenieurgesellschaft mbh
Germany
€17,170
25.25%

Financial Report

IFSB Institut für Schadensbewertung GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 3.557,00
I. Sachanlagen 3.557,00
B. Umlaufvermögen 38.613,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.241,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.372,71
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 18.975,14
Summe Aktiva 61.146,06

Passiva

31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile 50.000,00
II. Bilanzverlust 68.975,14
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.975,14
B. Rückstellungen 950,00
C. Verbindlichkeiten 60.196,06
Summe Passiva 61.146,06

Anhang

1.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu vermitteln, aufgestellt.

1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für Kleinstkapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Dem Vorsichtsprinzip entsprechend sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden in Höhe von € 0,00 aktiviert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevemögen ausschließlich linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Durch den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag i. H. von 18.975,14 EUR ergibt sich eine rechnerische Überschuldung des Unternehmens. Allerdings haben alle drei Gesellschafter zu Ihrem hingegebenen Darlehen Rangrücktritte erklärt, sodass eine tatsächliche Überschuldung auf den Bilanzstichtag zum 31.12.2017 nicht vorliegt.

1.3. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel ersichtlich.

Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen kumuliert
Buchwert
01.01.2017
31.12.2017
Zugänge
Abgänge
01.01.2017
31.12.2017
Abschreibungen
Zuschreibungen
01.01.2017
31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Büroausstattung 0,00 4.579,97 0,00 1.022,97 0,00
4.579,97 0,00 1.022,97 0,00 3.557,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben folgende Fristigkeiten:

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.403,75 17.403,75
sonstige Vermögensgegenstände 11.837,46 11.837,46
Summe Forderungen 29.241,21 29.241,21

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Fristigkeiten:

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit
über 1 Jahr
davon Restlaufzeit
zw. 1 und 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.471,30 7.471,30 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
sonstige Verbindlichkeiten 2.724,76 2.724,76 0,00 0,00
davon aus Steuern 2.724,76 2.724,76 0,00 0,00
Summe Verbindlichkeiten 60.196,06 10.196,06 50.000,00 50.000,00

Wegen der erklärten Rangrücktritte der Gesellschafter siehe auch den Hinweis unter 1.2.

1.4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

1.5. Sonstige Pflichtangaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

2017 2016
Gesamt 2 0

Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung

Geschäftsführung: Name seit
Hans-Joachim Ebers 01.01.2017

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