Fuhrmann Optik GmbHLiquidated

92526 Oberviechtach, DEU

Master Data

Registry
Register court Amberg HRB 1043
Registered
3/7/1988
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesAgents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewelleryRetail sale of watches and jewellery
Purpose
a) der Betrieb des Augenoptikerhandwerks, insbesondere: Augenglasbestimmung; Auswahl, Fertigung und Verkauf von Brillen und Kontaktlinsen; Reparatur von Brillen und Kontaktlinsen; b) der Einzelhandel mit Uhren, Schmuck und optischen Handelswaren; sowie die Reparatur von Uhren, Schmuck und optischen Handelswaren.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Peter Frauendorfer
since 7/18/2003
Managing Director

Financial Report

Fuhrmann Optik GmbH

Oberviechtach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.831,79 7.661,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 279,00 519,00
II. Sachanlagen 5.041,50 6.631,00
III. Finanzanlagen 511,29 511,29
B. Umlaufvermögen 141.766,28 183.278,81
I. Vorräte 49.500,00 52.640,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.182,94 51.522,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.020,79 1.138,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69.083,34 79.116,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 147.598,07 190.940,10

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 73.735,95 73.679,40
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 48.171,36 48.114,81
B. Rückstellungen 34.041,39 63.992,37
C. Verbindlichkeiten 39.820,73 53.268,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 147.598,07 190.940,10

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fuhrmann Optik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden im Anschaffungsjahr grundsätzlich aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen durchgeführt. Die Bewertung erfolgte dabei zum Barwert nach der "Project Unit Credit" - Methode pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz in Höhe von 5,15%, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Der Bewertung wurden die Sterbetafeln nach Klaus Heubeck "Richttafeln" 2005G zu Grunde gelegt. Sowohl ein Rententrend als auch ein Anwartschaftstrend wurden im Rahmen der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtingen

Zum Bilanzstichtag wurde der Betrag der Pensionsrückstellung mit Ansprüchen aus der Rückdeckungsversicherung, die ausschließlich der Erfüllung dieser Verpflichtungen dienen, verrechnet. Die Entwicklung der Rückstellungen für Pensionen stellt sich wie folgt dar:

  EUR
Saldo 1. Januar 2010 58.745,00
Übergangsbetrag BilMoG -412,00
Zinsbereinigte Differenz 3.769,00
Zinsanteil 3.525,00
Verrechnung mit Rückdeckungsversicherung -37.684,11
Saldo 31. Dezember 2010 27.942,89

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 16.212,12 (Vj. EUR 24.404,62).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Gewinn-/Verlustvortrag

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde in den Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 48.114,81 (Vj. Gewinnvortrag von EUR 33.613,16) einbezogen.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer

Frau Regina Frauendorfer

Herr Peter Frauendorfer

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Oberviechtach, 19. Dezember 2011

gez. Regina Frauendorfer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.

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