SecuVers GmbHLiquidated

Am Rankewerk 7, 50321 Brühl, DEU

Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 12006
Registered
2/26/2002
Industry
Activities auxiliary to insurance and pension funding n.e.c.Securitization special purpose entities n.e.c.Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Vermittlung von Versicherungen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten

History

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Management

NameRole
Liquidator

Financial Report

SecuVers GmbH i. L.

Weilerswist

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 0,00 0,90
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,90
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 24.744,70 23.712,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.744,70 23.712,90

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 48.712,00 47.844,71
III. Jahresfehlbetrag 1.032,70 867,29
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 24.744,70 23.712,00
B. Rückstellungen 700,00 700,00
C. Verbindlichkeiten 24.044,70 23.012,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.044,70 23.012,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.744,70 23.712,90

Anhang

Grundlagen und Methoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Vor dieser Regelung wurde in 2011 kein Gebrauch gemacht .
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,- (€ 410,-) wurden im Jahr des Zugangs, sofern welche angeschafft wurden, in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen (sofern vorhanden) wurde wie folgt angesetzt:

· Beteiligungen zu Anschaffungskosten
· Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
· Ausleihungen zum Nennwert
· Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
· Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Falls erforderlich, wurde der zum Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen sind keine gebildet worden.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Für die Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer ergibt sich keine Rückstellung, da ein steuerlicher Verlust besteht.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden darüber hinaus keine sonstigen Rückstellungen gebildet.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Die Sachverhalte mit Fremdwährungen wurden auf Euro umgerechnet.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurswert zum Bilanzstichtag bewertet. Bei dauerhafter Kursänderung wurden die Forderungen mit dem niedrigeren und die Verbindlichkeiten mit dem höheren Wert angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Sonstige Vermögensgegenstände
Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00.
Forderung/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter belaufen sich auf 0,00 €
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00 €
Liquidation:
Zum 08.02.2012 wurde die Liquidation der Gesellschaft beantragt. Als Liquidator wurde Herr Otmar Hofmeister bestellt.

Feststellung des Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2012 festgestellt.
Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2011 waren durchschnittlich 0 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Wilhelm Viehmann, Geschäftsführer (Beruf:Kaufmann)

gez. Brühl, den 22.11.2012



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