Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 26201
Registered
9/22/1980
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of paint and varnish
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Baugeschäftes und damit in Zusammenhang stehender Leistungen sowie der damit verbundene nicht erlaubnispflichtige Handel mit Waren aller Art.

History

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Management

NameRole
Silke Jutta Rau
since 8/1/2018
Managing Director
Martin Rau
since 8/26/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Archenholzstraße 48a 22117 Hamburg
€25,600
100.00%

Financial Report

Adolf Klemm GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.260,50 9.103,00
I. Sachanlagen 22.260,50 9.103,00
B. Umlaufvermögen 25.675,46 83.087,60
I. Vorräte 0,00 10.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.579,40 7.085,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.700,22 1.895,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.096,06 66.001,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 39,52 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 47.975,48 92.190,60

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 37.251,80 50.438,93
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 24.838,93 12.783,67
III. Jahresfehlbetrag 13.187,13 -12.055,26
B. Rückstellungen 6.602,55 6.922,00
C. Verbindlichkeiten 4.121,13 34.829,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.121,13 34.829,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 47.975,48 92.190,60

Anhang


Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 (1) HGB. Der Jahresabschluß wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.
Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und liquide Mittel sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr bestanden nicht.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von 1.700,22€.


Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung im Geschäftsjahr wurde von Herrn Martin Rau, Kaufmann, ausgeübt.

Hamburg, 20.12.2011

gez. Martin Rau
Geschäftsführer


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.240,79 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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