Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 98889
Previous
KUBA media GmbH
Registered
10/18/2005
Industry
Agents involved in the sale of games, toys and musical instrumentsAgents involved in the sale of audio and video equipmentMedia representation
Purpose
Der Handel und Vertrieb von Lizenzen, Lizenz-, Merchandising- und sonstigen Produkten und Dienstleistungen aller Art im Bereich Medien, Musik, TV, Kino und Unterhaltung; Entwicklung und Vertrieb von Geschäftsund Franchisemodellen im Bereich Merchandising und Lizenzhandel; Entwicklung und Vertrieb von Handelsplattformen im Internet.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Holger Kurschat
since 7/11/2007
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

One-Two Media GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.884,00 10.367,00
I. Sachanlagen 4.884,00 10.367,00
B. Umlaufvermögen 1.042.402,71 915.716,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.031.896,27 904.551,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 32.649,82 32.649,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.506,44 11.164,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 327,23
D. sonstige Aktiva 659,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.047.945,71 926.410,94

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 111.733,75 25.202,82
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 24.797,18 22.625,69
III. Jahresüberschuss 86.530,93 -2.171,49
B. Rückstellungen 58.814,01 28.661,29
C. Verbindlichkeiten 150.857,56 146.006,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 150.857,56 105.553,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten 726.540,39 726.540,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.047.945,71 926.410,94

Anhang


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der geltenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.


Für die  Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.


Ausweis der nach § 265 Abs. 7  Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten


Zur Vergrößerung und Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 32.649,82 €.


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre beträgt
0,00 €.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Das Anlagevermögen, soweit abnutzbar, wurde um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen und erfolgten nach der linearen Methode.


Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens sowie immaterielle Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen


Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens sowie immaterielle Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu Nennwerten bewertet.


Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgte zu Nennwerten.


Die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt worden und berücksichtigen sämtliche zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt worden.


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und der Sicherungsrechte


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €).


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert sind, beträgt 0,00 €.
Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen umfassen unter anderem die zu erwartenden Kosten für die Erstellung der Finanzbuchhaltung Dezember 2011
(320,00 €), sowie des Jahresabschlusses 2010 (1.900,00 €) und des Jahresabschlusses 2011 (3.000,00 €).


Der Bilanzgewinn/ - verlust entwickelt sich wie folgt:

 
 
Bilanzverlust 31.12.2010
24.797,18 €
Jahresüberschuss 2011
86.530,93 €
Bilanzgewinn 31.12.2011
61.733,80 €



Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nicht erforderlich.


Sonstige Pflichtangaben

Angaben betreffend die Mitglieder eines Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Holger Kurschat als alleinvertretungsberechtigtem Geschäftsführer geführt.




gez. Unterschrift der Geschäftsführung
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 76.040,30 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.452,63 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2013 festgestellt.

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