Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 34781
Previous
Waltraud Bethge Papiere GmbHBETHGE HAMBURG GMBHBethge GmbH
Registered
8/30/1985
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Der Betrieb einer Siebdruckerei mit Papierverarbeitung und Gestaltung, die Anfertigung von hochwertigenn Papierprodukten (z.B. künstlerisch gestaltete Bogen und Karten), vorwiegend unter Herstellung in manuellen Verfahren, sowie der Handel mit Waren aller Art (einschließlich Großhandel und Im- und Export). Ausgenommen sind erlaubnispflichtige nicht genehmigte Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, deren Geschäftsführung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€355,648
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

Bethge GmbH (vormals: BETHGE HAMBURG GMBH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2017 bis zum 31.07.2018

Bilanz

Aktiva

31.7.2018
EUR
31.7.2017
EUR
A. Anlagevermögen 169.884,00 138.585,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.344,00 17.956,00
II. Sachanlagen 152.540,00 120.629,00
B. Umlaufvermögen 776.512,66 704.652,67
I. Vorräte 662.504,09 615.747,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.328,30 34.768,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.680,27 54.136,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.404,98 10.397,03
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 307.503,89 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.266.305,53 853.634,70

Passiva

31.7.2018
EUR
31.7.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 14.635,90
I. gezeichnetes Kapital 355.647,00 355.647,00
II. Kapitalrücklage 187.822,97 187.822,97
III. Bilanzverlust 850.973,86 528.834,07
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 307.503,89 0,00
B. Rückstellungen 38.850,00 28.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.227.455,53 810.498,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.266.305,53 853.634,70

Anhang

gem. § 284 HGB

  I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der BETHGE GMBH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschiften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 267, 274a, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

  Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: BETHGE HAMBURG GMBH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: 34781

  II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 wurden gemäß § 6 II EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Soweit die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

  III. Angaben zur Bilanz

  Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 3.049,26) ausgewiesen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 993.748,51 (Vorjahr: Euro 540.539,76) ausgewiesen.

  Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
Zugänge
davon
FK-Zinsen
Abgänge
Umbuchungen
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
 
01.08.2017
 
 
 
 
31.07.2018
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
33.244,69
4.595,30
0,00
1.129,00
0,00
36.710,99
Geschäfts- oder Firmenwert
64.494,87
0,00
0,00
0,00
0,00
64.494,87
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
97.739,56
4.595,30
0,00
1.129,00
0,00
101.205,86
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
technische Anlagen und Maschinen
43.550,08
0,00
0,00
0,00
0,00
43.550,08
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
618.559,28
54.874,80
0,00
30.420,70
0,00
643.013,38
Summe Sachanlagen
662.109,36
54.874,80
0,00
30.420,70
0,00
686.563,46
Summe Anlagevermögen
759.848,92
59.470,10
0,00
31.549,70
0,00
787.769,32
 
kumulierte
Abschreibungen
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
Abschreibungen
 
01.08.2017
 
 
 
 
31.07.2018
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
15.288,69
5.206,30
0,00
1.128,00
0,00
19.366,99
Geschäfts- oder Firmenwert
64.494,87
0,00
0,00
0,00
0,00
64.494,87
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
79.783,56
5.206,30
0,00
1.128,00
0,00
83.861,86
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
technische Anlagen und Maschinen
43.549,08
0,00
0,00
0,00
0,00
43.549,08
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
497.931,28
22.761,80
0,00
30.218,70
0,00
490.474,38
Summe Sachanlagen
541.480,36
22.761,80
0,00
30.218,70
0,00
534.023,46
Summe Anlagevermögen
621.263,92
27.968,10
0,00
31.346,70
0,00
617.885,32
 
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.07.2018
 
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
0,00
17.344,00
Geschäfts- oder Firmenwert
0,00
0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
17.344,00
Sachanlagen
 
 
technische Anlagen und Maschinen
0,00
1,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
152.539,00
Summe Sachanlagen
0,00
152.540,00
Summe Anlagevermögen
0,00
169.884,00

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
2017/2018
2016/2017
 
Euro
Euro
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
993.748,51
543.589,02

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 108.000,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 182.455,53 (Vorjahr: Euro 502.498,80).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.045.000,00 (Vorjahr: Euro 308.000,00).

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27.

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer im Kalenderjahr 2017 waren:
 
Kathleen Nufer 01.08.2017 - 31.07.2018

  Vergütungen der Geschäftsführer

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 IV HGB.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung des Unternehmens führen könnten.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Auf neue Rechnung werden Euro -850.973,86 vorgetragen.

Hamburg, den 26.06.2019

gez. Kathleen Nufer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.07.2019 festgestellt.

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