Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 131998
Registered
2/4/2011
Industry
Renting and operating of own or leased residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die gewerbliche Vermietung von Apartments.

History

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Management

NameRole
Birgit Biederer
since 8/1/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

München
€25,000
100.00%

Financial Report

HappyLiving GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 109.891,00 76.423,00
I. Sachanlagen 109.891,00 76.423,00
B. Umlaufvermögen 461.739,43 518.074,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 272.222,72 245.513,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 116.176,05 135.766,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 189.516,71 272.560,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.213,40 120,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 573.843,83 594.617,61

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 505.656,02 544.128,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 519.125,09 510.952,34
III. Jahresfehlbetrag 38.469,07 -8.175,75
B. Rückstellungen 40.166,93 31.029,41
C. Verbindlichkeiten 28.020,88 19.460,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.020,88 19.460,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 573.843,83 594.617,61

Anhang

Allgemeine Angaben

Die HappyLiving GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Erleichterungen bei der Aufstellung gemäß §§ 266 Abs. 1, 276, 274a sowie 288 Abs. 1 HGB wurden weitestgehend in Anspruch genommen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Die Darstellung unter den einzelnen Posten erfolgt wie im Vorjahr.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare
Abschreibungen angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 800,00 EUR nicht übersteigen, wurde im Jahr der Anschaffung die Sofortabschreibung gewählt.

Flüssige Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt (§ 253 I HGB).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 28.020,88 EUR (Vorjahr: 19.460,11 EUR)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 11.535,59 EUR (Vorjahr: 1.342,29 EUR) enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Frau Manuela Schulz bis November 2019
Herr Karl-Heinz Lange, ab November 2019

Gegenüber der Gesellschafterin besteht eine Forderung in Höhe von 116.176.,05 EUR (Vorjahr: 135.766,27 EUR). Darin enthalten sind die 3,5% Zinsen p.a. i.H.v. 3.879,48 EUR.

Gewinnverwendung

In der Gesellschafterversammlung am 30.03.2021 ist der vorliegende Jahresabschluss 2019 festgestellt worden.

Berlin, den 30. März 2019

_________________________
Karl-Heinz Lange
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 116.176,05 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 135.766,27 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2021 festgestellt.

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