Polyplast-Mainz GmbHLiquidated

Edwin-Napp-Straße 1, 56348 Dörscheid, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 1069
Previous
PolypIast-Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
6/24/1975
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of household articles of plastics
Purpose
Die Herstellung und- der Vertrieb von Kunststoffartikeln aller Art. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen, die diesen Zwecken in irgendeiner Form dienen, beteiligen, solche Unternehmen errichten oder erwerben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Bernd Hans Konrad Bastian
55299 Nackenheim
50000
100.00%

Financial Report

Polyplast-Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

40.386,00

49.676,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

238.792,61

173.420,13

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

256.420,93

60.070,12

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

167,05

96,48

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.077,00

4.118,00

Summe Aktiva

538.843,59

287.380,73



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnvortrag

53.788,96

146.262,49

III. Jahresüberschuss

6.784,09

0,00

IV. Jahresfehlbetrag

0,00

92.473,53

B. Rückstellungen

6.379,00

8.922,00

C. Verbindlichkeiten

446.326,95

199.105,18

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

446.326,95

199.105,18

Summe Passiva

538.843,59

287.380,73

ANHANG zum 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa 4 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 aus den Jahren 2008 und 2009 wurde mit 20% abgeschrieben (§ 6 IIa EStG).

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die produktionsbezogenen Vollkosten (§ 255 II HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt (§ 253 I HGB).

Im Abschlussjahr geleistete Vorauszahlungen wurden mit dem Nominalwert in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 256.420,93 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: T€ 60).

In den Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter (§ 42 III GmbHG) mit insgesamt € 8.752,89 enthalten (Vorjahr: T€ 0) (Mitzugehörigkeitsvermerk). Die Verzinsung erfolgt mit 3 %-Punkten. Im Geschäftsjahr wurden € 10.757,90 zurückgezahlt (Vorjahr: T€ 3).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 0 (Vorjahr: T€ 0) (§ 285 1.a HGB).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind beträgt € 210.216,13 (Vorjahr: TEUR 69). Bei den Sicherheiten handelt es sich um Bürgschaften (§ 285 1.b HGB)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 III GmbHG) betragen € 0 (Vorjahr: T€ 0).

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB (§ 268 VII HGB).

Abgaben zu Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Bastian, Bernd, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 276 II, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Dörscheid, 18.12.2012

gez. Bernd Bastian
Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.12.2012

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