List Bau GmbHLiquidated

48529 Nordhorn, DEU

Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 130625
Registered
12/29/1993
Industry
Consulting architectural activities in building constructionEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureSpecialised construction activities in civil engineering
Purpose
Die Planung und Durchführung von Bauvorhaben jeglicher Art

History

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Holdings

NameOwnership
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Financial Report

List Bau GmbH

Nordhorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

400.884,00

346.402,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

46.213,00

30.388,00

II. Sachanlagen

354.151,00

315.494,00

III. Finanzanlagen

520,00

520,00

B. Umlaufvermögen

5.654.046,54

3.717.446,00

I. Vorräte


637.620,75


480.426,04

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.700.442,58

2.082.939,06

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.315.983,21

1.154.080,90

C. Rechnungsabgrenzungsposten

24.205,44

11.943,74

Summe Aktiva

6.079.135,98

4.075.791,74



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

1.752.061,00

1.441.225,20

I. Gezeichnetes Kapital

250.000,00

250.000,00

II. Kapitalrücklage

204.536,53

204.536,53

III. Gewinnvortrag

792.257,44

515.748,12

IV. Jahresüberschuss

505.267,03

470.940,55

B. Rückstellungen

2.270.863,24

928.068,14

C. Verbindlichkeiten

2.056.211,74

1.706.498,40

Summe Passiva

6.079.135,98

4.075.791,74

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft erreicht im Geschäftsjahr 2010 die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB, während diese Merkmale im Vorjahr unterschritten wurden. Die Gesellschaft wird daher im Geschäftsjahr 2010 als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB behandelt. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 274a HGB, der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Der Jahresabschluss der List Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB, des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150 bis EUR 1.000 wird ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten (Pool) wird über eine Dauer von fünf Jahren gleichmäßig verteilt gewinnmindernt aufgelöst.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die beizulegenden Werte am Abschlussstichtag niedriger sind, werden diese angesetzt. Dabei werden in Arbeit befindliche Bauten (unfertige Leistungen) mit den bis zum Abschlussstichtag angefallenen Lohn- und Materialeinzelkosten sowie Fremdleistungen zuzüglich Gemeinkosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung von 1,5 % auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, um alle zum Abschlussstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss


3.1 Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten eine Forderung gegen Gesellschafter von TEUR 114 (Vorjahr TEUR 114). Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter von TEUR 245 (Vorjahr: TEUR 251).

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen (Abschlagszahlungen für Bauprojekte) werden unter Anwendung des Wahlrechts gemäß § 268 Abs. 5 HGB von dem Posten Vorräte offen abgesetzt.

Ansprüche aus am Abschlussstichtag fertigen, noch nicht abgerechneten Bauten werden als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dargestellt.

Die erhaltenen Anzahlungen werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen (Nettomethode).

3.2 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.


4. sonstige Angaben

4.1 Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat während des Geschäftsjahres 2010 durchschnittlich 37 (Vorjahr: 37) Arbeitnehmer beschäftigt.

4.2 Geschäftsführer

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2010 Gerhard List, Diplom-Ingenieur, Nordhorn und Hans Ströcker, Diplom-Ingenieur, Nordhorn.

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die von der Gesellschaft an die Geschäftsführung gewährten Kredite auf TEUR 359. Ein Teilbetrag der Kredite von TEUR 245 wird mit 2,0 % (Vorjahr 2,0 %) verzinst. Die Kredite haben keine bestimmte Laufzeit. Im Geschäftsjahr wurden hiervon insgesamt TEUR 11 zurückgezahlt.

5. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von EUR 505.267,03 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nordhorn, im März 2011

Dipl.-Ing. Gerhard List und Dipl.-Ing. Hans Ströcker

 

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