Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 13437
Registered
1/23/2003
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
die Vermietung und Verwaltung von Industriegelände und Hallen sowie sämtliche im Zusammenhang damit stehenden Tätigkeiten sowie gewerbliche und private Vermietung und Verwaltung von Wohnungen.

History

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Management

NameRole
Dietmar Paul
since 2/17/2011
Procura
Christian Katzer
since 7/20/2010
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

75.00% identified25.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
75.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Fl-Beteiligung GmbHCHE
25.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Christian Katzer
Wuppertal
75.00%
Fl-Beteiligung GmbH
Switzerland
25.00%

Financial Report

MAFINI-GmbH

Hückelhoven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 5.421.553,82 5.391.561,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 124.365,00 186.547,00
II. Sachanlagen 3.730.073,90 3.784.968,90
III. Finanzanlagen 1.567.114,92 1.420.045,15
B. Umlaufvermögen 54.615,14 75.294,81
I. Vorräte 2.750,00 2.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.034,75 65.568,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.830,39 6.976,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.703,62 5.610,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.484.872,58 5.472.465,96

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 210.190,17 90.884,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 6.667,14 6.667,14
III. Gewinnvortrag 59.216,97 32.795,95
IV. Jahresüberschuss 119.306,06 26.421,02
B. Rückstellungen 33.787,69 0,00
C. Verbindlichkeiten 5.240.180,72 5.360.005,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten 714,00 21.576,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.484.872,58 5.472.465,96

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MAFINI GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 5.201.694,82 (Vorjahr: Euro 5.300.000,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 3.816.194,79.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 12.06.14 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 12.06.14 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 12.06.14 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Herr Christian Katzer
01.01. - 31.12.13
 
 


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern / nahe stehenden Personen bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
972.437,46
Euro
Verbindlichkeiten
1.385.500,03
Euro


Die Angaben beinhalten u.a. auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2014 festgestellt.


Herr Christian Katzer
 

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