MSD MaklerService GmbHLiquidated

83088 Kiefersfelden, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 20345
Previous
Excalibur Vertriebs-GmbHSuperior Vertriebsmanagement GmbH
Registered
3/13/1995
Industry
Agents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of furnitureActivities of agents involved in non-specialised wholesale
Purpose
Vertrieb von Waren aller Art, Vermittlung von Finanzdienstleistungen, Konzeptionierung innovativer Kapitalanlagen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

DEM 30,000
60.00%
DEM 15,000
30.00%

Financial Report

MSD MaklerService GmbH

Kiefersfelden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 163,50 393,50
I. Sachanlagen 163,50 393,50
B. Umlaufvermögen 942.702,09 1.145.771,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 938.196,22 1.108.032,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 938.043,74 981.631,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.505,87 37.738,71
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 204.978,19 155.962,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.147.843,78 1.302.128,06

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Verlustvortrag 135.818,93 5.503,45
III. Jahresfehlbetrag 81.941,55 163.241,81
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 204.978,19 155.962,97
B. Rückstellungen 174.341,80 209.467,80
C. Verbindlichkeiten 955.170,74 1.015.487,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 708.998,85 594.672,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten 18.331,24 77.172,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.147.843,78 1.302.128,06

Anhang


  Allgemeiner Teil


Der Jahresabschluss der MSD MaklerService GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 274a, § 288 und § 326 HGB wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die Bilanz entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas. Zusammen mit dem Anhang ergibt sich ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen


Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen beruhen auf branchen- und betriebsüblichen Nutzungsdauerfestlegungen; sie werden pro rata temporis und nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet.

Für die im Jahr 2013 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter gem. § 6 (2) EStG wurde die Sofort-Abschreibung in Anspruch genommen.

Das ausgewiesene Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Pauschalwertberichtigungen werden zur Abgeltung der erkennbaren Risiken gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenguthaben sind zu Nominalwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.



Erläuterungen zur Bilanz

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt 938.196,22 Euro (Vorjahr 1.108.032,88 Euro).

Darin sind enthalten:

- Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 938.043,74 Euro (Vorjahr: 981.631,79 Euro).

- Forderungen gegenüber Gesellschaftern: 268.115,05 Euro (Vorjahr: 258.763,12 Euro).


Verbindlichkeiten
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt 947.170,74 Euro (Vorjahr: 1.015.487,79 Euro).

Darin sind enthalten:

- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 700.998,85 Euro (Vorjahr: 594.672,25 Euro).

 

sonstige Angaben


Organe und Organkredite

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Einziger Geschäftsführer des Berichtszeitraumes war Frau Zsuzsanna Tatarelis.
Ausgeübter Beruf: Kauffrau


Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Gegenüber den Geschäftsführern betragen die Forderungen 38.941,50 EUR (Vorjahr: 32.557,54 EUR).
Sie werden mit 2% verzinst.


Unterschrift der Geschäftsleitung

Kiefersfelden, den 18. März 2015



____________________________
 gez. Zsuzsanna Tatarelis
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2015 festgestellt.

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