edipost gmbhLiquidated

89073 Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 721616
Registered
11/21/2007
Industry
Other software publishingOther postal and courier service activities n.e.c.Buying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Entwicklung und der Vertrieb von Software. Weiter ist Gegenstand des Unternehmens der Transport von Werte-, Identitäts-, Express-, Brief- und Nachnahmesendungen sowie sonstiger ähnlicher Sendungen

History

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4 shareholders

GmbH structure

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€39,000
78.00%

Financial Report

edipost gmbh

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 222.052,00 1.568,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 70.000,00 0,00
II. Sachanlagen 12.052,00 1.568,00
III. Finanzanlagen 140.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 237.086,46 182.045,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 224.631,95 84.067,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.454,51 97.977,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 702,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 459.840,96 183.613,00

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 52.436,00 3.737,17
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.436,00 -21.262,83
B. Rückstellungen 88.788,32 12.924,34
C. Verbindlichkeiten 318.616,64 166.951,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 459.840,96 183.613,00

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der edipost gmbh zum 31.12.2007 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro werden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54.740,00 0,00 62.031,19 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 169.891,95 152.621,45 22.036,02 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie Rückstellungen für Buchhaltungskosten sowie Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Erhaltene Anzahlungen 84.033,61 84.033,61 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.142,00 2.142,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 232.441,03 52.133,66 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Erhaltene Anzahlungen 151.518,80 151.518,80 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 15.432,69 15.432,69 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden die folgenden finanziellen Verpflichtungen:

Verpflichtung aus Mietvertrag, Laufzeit 5 Jahre ab 15.11.2007, danach Verlängerung auf unbestimmte Zeit.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Lutz Meyer bis 31.07.2008, ab 01.08 2008 bei Herrn Mario Valderrama

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

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