Master Data

Registry
Register court Siegen HRB 6048
Registered
5/25/1992
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
a) Die Übernahme von Beteiligungen an Unternehmen, sei es im Rahmen gesellschaftsrechtlicher, einschließlich stiller Beteiligungen oder sonstiger Kapitaleinlagen und Darlehnsgewährungen mit Ausnahme von banküblichen Geschäften, b) die Vornahme sonstiger Vermögensanlagen in gewerblichen Bereichen sowie deren Verwaltung.

History

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Management

NameRole
Tatjana Kaiser
since 11/28/2024
Managing Director
Mirko Kaiser
since 7/8/2005
Managing Director
Peter Kaiser
since 1/8/2004
Managing Director

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Financial Report

Kaiser GmbH

Kirchhundem, Welschen Ennest

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 2.414.318.13 2.453.099,13
II. Finanzanlagen 12.108.981,02 13.850.488,25
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.747.706,53 5.260.470,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten 1.392.236,71 832.596,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 339,01
Bilanzsumme 22.663.242,39 22.396.993,27

PASSIVA

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 650.000,00 650.000,00
II. Kapitalrücklagen 12.251.678,51 12.261.678,51
III. Gewinnvortrag 4.897.245,97 5.083.503,43
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 273.025,49 -186.357,46
18.081.949.97 17.808.924,43
B. Rückstellungen 17.500,00 30.000,00
C. Verbindlichkeiten 4.563.792,42 4.558.068,79
Bilanzsumme 22.663.242,39 22.396.993,27

Anhang zum 31. Dezember 2010

der Kaiser GmbH, Kirchhundem, Welschen Ennest

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kaiser GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt in der nach § 266 HGB für Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Form.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft zu klassifizieren.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungsgrundsätze und Bewertungsmethoden haben sich auch mit Einführung des BilMoG nicht geändert.

Die Kontenzuordnung in der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir im Berichtsjahr materiellem Recht angepasst. Die Haftungsvergütung des Berichtsjahres und des Vorjahres als Komplementärin weist die Gesellschaft unter dem Posten "sonstige betriebliche Erträge" aus; die Erträge aus Währungsdifferenzen des Jahres 2010 werden nicht mehr den Zinserträgen, sondern den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet; ebenso sind die Währungsverluste nicht mehr den Zinsaufwendungen, sondern den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden zur besseren Vergleichbarkeit angepasst. Daher weichen die Vorjahreswerte in diesem Jahresabschluss von den Werten im Vorjahresabschluss insoweit ab, als dass Währungserträge in Höhe von TEUR 130 im Vorjahresabschluss den Zinserträgen und nicht den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet waren. Ebenso waren im Vorjahrsabschluss Währungsverlust in Höhe von TEUR 203 den Zinsaufwendungen und nicht den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zugeordnet.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Fortführung des Unternehmens.

Die Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu den Anschaffungskosten angesetzt, die sonstigen Ausleihungen mit dem Nennwert.

Die übrigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert und, soweit erforderlich, mit dem am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Soweit ungewisse Verbindlichkeiten erkennbar sind, werden hierfür Rückstellungen gebildet. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Vorsorgen für Jahresabschlusskosten

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben TEUR 38 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sowie TEUR 3.401 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Restlaufzeit der anderen Verbindlichkeiten beträgt bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 898 enthalten. Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 6.272,95 und keine Verbindlichkeiten für soziale Aufwendungen.

4. Sonstige Erläuterungen und Angaben

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Kaiser GmbH & Co. KG, Kirchhundem, Welschen Ennest (§ 285 Nr. 11a HGB).

Als Geschäftsführer ist Herr Betriebswirt Peter Kaiser, Kirchhundem, Welschen Ennest, bestellt. Die Geschäftsführung ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft hat dem Geschäftsführer zum 31. Dezember 2010 keine Kredite gewährt (vgl. § 285 Nr. 9c HGB).

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Kirchhundem, den 9. Dezember 2011

Peter Kaiser, Geschäftsführer

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