Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 7340
Registered
2/3/1982
Industry
Retail sale of booksWholesale of books, newspapers, journals, periodicals and music and video recordingsWholesale of games, toys and musical instruments
Purpose
der Handel mit: Büchern und Druckerzeugnissen aller Art, Bürobedarf, Schallplatten und anderen Tonträgern, Spielwaren,

History

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Management

NameRole
Janne Isabel Oeser
since 7/15/2025
Managing Director
Elisabeth Osch
since 2/5/2020
Managing Director
Frank Roland Peters
since 5/2/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Saarbrücken
€11,000
33.33%
Saarbrücken
€11,000
33.33%

Financial Report

Der Buchladen GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ


AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

8.709,00

9.616,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

37.790,25

39.169,40

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

19.759,75

17.622,20

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

51.641,58

109.191,58

52.887,36

109.678,96

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

320,64

Summe Aktiva

117.900,58

119.615,60


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

33.000,00

33.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

2.790,13

-9.640,65

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.301,33

37.091,46

12.430,78

35.790,13

B. Rückstellungen

4.534,40

4.283,00

C. Verbindlichkeiten

76.274,72

79.542,47

Summe Passiva

117.900,58

119.615,60

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Der Buchladen GmbH in 66111 Saarbrücken auf den 31.12.2010 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Es liegt keine Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG vor, somit stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten waren nach den Vorschriften des § 250 HGB nicht zu bilden.

Latente Steuern liegen nicht vor.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.

5. Sonstige Angaben

Nicht aus der Bilanz ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nach Auskunft der Geschäftsführung nicht zu rechnen.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gemäß § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt zum Stichtag 0,00 €

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt € 1.666,73.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages in Höhe von € 2.790,13 ergibt sich ein Betrag von € 4.456,86, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden € 4.456,86 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschaftsversammlung vom 19.11.2010 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Unternehmensorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Frau Anette Mantwill

Frau Marika Klein

Sie sind alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Saarbrücken, den

Der Buchladen GmbH

(Unterschrift/-en)

 

Anette Mantwill; Marika Klein

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.11.2011

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