a.h.c. communication GmbHLiquidated

15345 Rehfelde, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 92
Registered
10/11/2005
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessories
Purpose
Der Handel, die Kommunikation und der Service, im Einzelnen: 2.1., der Im- und Export, Großund Einzelhandel, die Vermittlung und der Versand von zulässigen Handelswaren aller Art sowie damit verbundener Dienstleistungen; 2.2., die Vermittlung und Realisierung von Kurierdienstleistungen, Kleintransporten sowie Transportlogistik; 2.3., die Marktforschung, die Produktion, das Marketing, die Koordination sowie die Projektierung von Objekten innerhalb des Handelsspektrums; 2.4., ein a.h.c. Verlag zur Veröffentlichung, zum Vertrieb, zum Verleih sowie der Produktion von Kunst, Musik, Literatur und Wissenschaft sowie der multimedialen Bereiche; 2.5., die Produktion und Vermittlung von Programmen und Personen zu jeglicher Form der Kommunikation; 2.6., der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften; 2.7., Die Gesellschaft darf Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

History

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Management

NameRole
Christian Gieseler
since 4/14/2020
Liquidator

Financial Report

a.h.c. communication GmbH

Strausberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.327,00 19.799,00
I. Sachanlagen 3.327,00 19.799,00
B. Umlaufvermögen 11.609,72 17.045,06
I. Vorräte 2.434,02 2.935,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.018,18 13.712,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 157,52 397,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.300,19
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.678,76 10.957,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.615,48 51.101,79

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 36.522,13 62.395,41
III. Jahresüberschuss 278,78 25.873,28
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.678,76 10.957,54
B. Rückstellungen 4.418,07 3.052,97
C. Verbindlichkeiten 21.197,41 48.048,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.203,86 25.723,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.615,48 51.101,79

Anhang

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als 150 Euro und bis zu 410 Euro wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre beträgt 14.993,55 Euro (Vorjahr: 1.998,40 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.993,55 Euro (Vorjahr: 1.998,40 Euro).

Sonstige Angaben

Angaben aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: André Sell

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Strausberg, den 20. November 2012

gez. André Sell

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2012 festgestellt.

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