Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 184067
Previous
aptus 1159. GmbHMBCD Gruppe GmbH
Registered
2/14/2017
Industry
Other full-time residential nursing care activitiesManagement activities of other holding companiesOther semi-residential nursing care activities
Purpose
Das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen insbesondere zum Betrieb von Sozial- und Gesundheitsbetrieben wie Pflegeeinrichtungen (inklusive ambulanten Pflegediensten) im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht für Dritte; der Betrieb von Sozial- und Gesundheitsbetrieben wie Pflegeeinrichtungen; die Erbringung von Geschäftsführungsleistungen für dieselben; der Aufbau neuer erlaubnisfreier Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel weitere Betriebsstätten und Erbringung weiterer Dienstleistungen (zum Beispiel erlaubnisfreie Beratung und der Betrieb eines Webportals).

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Denis Ciofu
since 3/3/2017
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€35,747
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Talea Pflege GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 15.524.071,81 15.052.677,11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.722,00 20.099,00
II. Sachanlagen 12.146,00 18.843,00
III. Finanzanlagen 15.497.203,81 15.013.735,11
B. Umlaufvermögen 718.387,41 1.206.636,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 663.190,00 511.885,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.197,41 694.750,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.963,07 22.464,05
Aktiva 16.270.422,29 16.281.777,85

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 15.974.896,63 14.925.629,21
I. Gezeichnetes Kapital 35.747,00 35.747,00
II. Kapitalrücklage 20.053.546,60 19.013.546,60
III. Verlustvortrag 4.123.664,39 4.125.156,46
IV. Jahresüberschuss 9.267,42 1.492,07
B. Rückstellungen 36.371,77 132.507,92
C. Verbindlichkeiten 259.153,89 1.223.640,72
Passiva 16.270.422,29 16.281.777,85

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 184067 in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung wurden daher größenabhängige Erleichterungen in Anspruch genommen.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear auf der Grundlage der von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Bei Vorliegen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurde der am Bilanzstichtag niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert oder ihren Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken bei zweifelhaften Forderungen wurden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Der Ausweis und die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte nach § 272 HGB. Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden, soweit erforderlich, bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 wird im Anlagenspiegel dargestellt, der diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten gemäß § 268 Abs. 5 HGB:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
31.12.2023
bis 1 Jahr
über 1 Jahr

Euro
Euro
Euro
gegenüber Kreditinstituten
3.130,86
3.130,86
0,00
Vorjahr
6.344,73
6.344,73
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
132.247,73
132.247,73
0,00
Vorjahr
52.044,20
52.044,20
0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
0,00
Vorjahr
3,00
3,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
123.775,30
123.775,30
0,00
Vorjahr
1.165.248,79
1.165.248,79
0,00
Summe
259.153,89
259.153,89
0,00
Vorjahr
1.223.640,72
1.223.640,72
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
2023
Vorjahr

Euro
Euro
davon aus Steuern
66.862,36
19.248,79
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
1.222,94
0,00


Sonstige Pflichtangaben

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis in Höhe von Euro 9.267,42 wird auf neue Rechnung in das Folgejahr vorgetragen.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt von:

Name:
Marcel Benjamin Baltes
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Name:
Denis Ciofu
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 HGB betrug 15.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 3. Dezember 2024
Ort, Datum
Marcel Benjamin Baltes
Unterschrift
Denis Ciofu
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2024 festgestellt.

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