Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 203082
Previous
Brillant 3074. GmbH
Registered
1/21/2019
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Die Erbringung von vollumfanglichen Einkaufs- und Distributionsleistungen, sowie Managementleistungen im Bereich der operativen Hotellerie, der Gewerbe- und Wohnimmobilien, des Baugewerbes und des Büro- und Asset Managements. Zudem die Organisation, Verwaltung und das Management von Leasingfahrzeugen und Fuhrparks von Unternehmen. Zudem der Ein- und Verkauf von Waren aller Art, die zeitliche Überlassung von Vermögensgegenständen (auch von Fahrzeugen aller Art i.R. von lizenzfreier/behördlich genehmigungsfreier Leasingüberlassung) aller Art, sowie die zur Verfügung Stellung von ServiceVerträgen, sofern die vorgenannten Leistungen erlaubnisfrei erbracht werden können. Zudem alle Leistungen die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Yulia Victorov Etach
since 5/6/2019
Procura
Yuval Gamliel
since 5/6/2019
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Pro-Cure Holdings B.V.NLD
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Pro-Cure Holdings B.V.
Netherlands
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Pro-Cure Solutions GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 4.760.250,75 4.569.282,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.085,00 7.475,00
II. Sachanlagen 75.662,84 87.934,84
III. Finanzanlagen 4.677.502,91 4.473.872,38
B. Umlaufvermögen 10.573.827,34 6.831.960,42
I. Vorräte 3.052.336,93 1.175.026,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.377.871,50 4.512.935,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 143.618,91 1.143.997,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.502,91 3.410,80
Summe Aktiva 15.340.581,00 11.404.653,44

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 5.496.983,26 5.336.513,40
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 5.000.000,00 5.000.000,00
III. Gewinnvortrag 311.513,40 236.810,96
IV. Jahresüberschuss 160.469,86 74.702,44
B. Rückstellungen 61.001,19 64.669,84
C. Verbindlichkeiten 9.382.596,52 5.403.470,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten 400.000,03 600.000,02
Summe Passiva 15.340.581,00 11.404.653,44

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Pro-Cure Solutions GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 203082 B in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Surezo Ltd., Nicosia / Zypern, einbezogen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die voraussichtliche Nutzungsdauer entspricht im Wesentlichen den von der Finanzverwaltung veröffentlichen AfA-Tabellen.

Die Finanzanlagen werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird erforderlichenfalls durch eine Pauschalwertberichtigung auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel und das Eigenkapital werden mit dem Nennwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von € 199.729,50 (im Vorjahr: € 172.650,63) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen wie im Vorjahr Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Sie beinhalten Forderungen gegen die Gesellschafterin in Höhe von € 62.220,02 (im Vorjahr: € 50.008,72).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 362.098,61 (im Vorjahr: € 124.767,49).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit davon
Art der Verbindlichkeit zum 31. Dezember 2022 bis 1 Jahr
größer 1 Jahr
größer 5 Jahre
Erhaltene Anzahlungen 3.832.821,12 3.832.821,12 0,00 0,00
Vorjahr 2.601.356,53 2.601.356,53 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.103.981,11 4.103.981,11 0,00 0,00
Vorjahr 1.904.182,73 1.904.182,73 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 590.770,43 590.770,43 0,00 0,00
Vorjahr 309.501.96 309.501,96 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 855.023,86 420.023,86 435.000,00 0,00
Vorjahr 588.428,96 153.428,96 435.000,00 0,00
Summe Verbindlichkeiten 9.382.596,52 8.947.596,52 435.000,00 0,00
Vorjahr 5.403.407,18 4.968.470,18 435.000,00 0,00

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 2.731.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte die Geschäftsführung der Pro-Cure Solutions GmbH durch den Geschäftsführer:

Herrn Yuval Gamliel, Kaufmann, Berlin

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr 2022 beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 40 Mitarbeiter.

 

Berlin, den 15. Mai 2025

Pro-Cure Solutions GmbH

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.5.2025.

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