Expertise GmbHLiquidated

85221 Dachau, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 125147
Registered
4/14/1999
Industry
Agents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of machinery (except agricultural and office machinery) and industrial equipment n.e.c.Wholesale of machine tools
Purpose
Handel mit, Vermittlung von und Beratung beim Einsatz von Maschinen, insbesondere in der elektrotechnischen Industrie, sowie sämtliche diese Geschäfte ergänzenden und mit ihnen zusammenhängenden Aktivitäten. Ausgenommen sind jedoch Leasinggeschäfte.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€22,750
91.00%

Financial Report

Expertise GmbH

Dachau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen


10910,58


14565,86

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


19391,67


38938,32

II. Wertpapiere

00,00

95000,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


164681,82


80817,48

C. Rechnungsabgrenzungsposten


527,00


527,00

Summe Aktiva

195511,07

229848,66



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25000,00


25000,00

II. Gewinnvortrag


171202,40


166333,84

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2983,60

4868,56

B. Rückstellungen


1620,00


4832,00

C. Verbindlichkeiten


672,27


28814,26

Summe Passiva


195511,07


229848,66

ANHANG

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die abnutzbaren Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer nach der linearen und degressiven Methode vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150 EUR (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden als Sofortaufwand behandelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Ertragsteuern für das Geschäftsjahr wurden berechnet und die voraussichtlichen Erstattungen bei den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung von Bilanz (§ 266 Abs.1 S.3 HGB) und Anhang (§§ 274a und 288 S.1 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Die Gesellschafterversammlung hat die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2009 beschlossen. Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 04.02.2010.

Betragsangaben in Klammern stellen die entsprechenden Vorjahreszahlen dar.

Berücksichtigung steuerlicher Vorschriften

Bei Zugängen ab 01.01.2008 werden Gegenstände mit Anschaffungskosten über 150 EUR bis maximal 1.000 EUR in den steuerlich vorgeschriebenen Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den vier folgenden Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel Gewinn mindernd aufgelöst.

Der Gesamtbetrag der im Geschäftsjahr allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommenen Abschreibungen betrug 00,00 EUR (3.463,97) und erfolgte gemäß § 7g EStG. Die Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde hierbei nicht einbezogen.

Im Geschäftsjahr wurden 00,00 EUR (28.000,00) der in Vorjahren gebildeten Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 7g Abs.3 EStG (alte Fassung) aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 672,27 EUR (28.814,26).

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Angaben über die Ergebnisverwendung werden nicht gemacht, da sich anhand dieser Angaben ansonsten die Gewinnanteile von natürlichen Personen, die Gesellschafter sind, feststellen lassen würden (§ 325 S.4 HGB).

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Roland Fryda und Gerald Fryda (bis zur Auflösung der Gesellschaft)

Liquidator: Roland Fryda (ab Auflösung der Gesellschaft)

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Verbindlichkeiten 00,00 EUR (25.641,30)

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.04.2011

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