EDU.CON Services GmbHLiquidated

Berliner Straße 135, 14467 Potsdam, DEU

Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 17354
Previous
Testoria GmbH
Registered
6/15/2006
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesProvision of other services for non-artistic eventsOrganisation of conventions and trade shows
Purpose
Die Betreuung von Gaststätten, das Catering sowie die Organisation von Veranstaltungen und Events. Die Vermietung von Appartments.

History

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Management

NameRole
Klaus Hoben
since 5/18/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
edu.con Aktiengesellschaft
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
edu.con Aktiengesellschaft
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Testoria GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

12.500,00

12.500,00

B. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

82.388,52

28.865,00

C. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Fertige Erzeugnisse und Waren

7.275,69

3.833,24

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

26.763,11

119.410,41

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

187.254,94

64.275,54

3. sonstige Vermögensgegenstände

41.221,29

255.239,34

1.322,56

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

2.345,78

4.074,76

D. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

1.205,32

1.807,98

Summe Aktiva

360.954,65

236.089,49



PASSIVA

Euro

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-4.215,72

-4.215,72

III. Jahresüberschuss

Summe Eigenkapital

20.748,28

20.748,28

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

1.414,59

0,00

2. sonstige Rückstellungen

5.010,00

6.424,59

2.900,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

970,00

2.134,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

37.126,16

118.750,70

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

133.586,40

78.922,61

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

123.050,63

5. sonstige Verbindlichkeiten

39.012,59

333.745,78

1.642,38

Summe Passiva

360.954,65

236.089,49

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zur Bilanz


Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Umsatzerlöse und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.


Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den für sie geltenden handelsrechtlichen und den sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses folgt den Vorschriften der §§ 266 - 278 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.



II. Angaben zu Einzelposten der Aktiva



1. Sachanlagen

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibung gewählt.


Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Anschaffungswert bis EUR 410,00 wurde die Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 EStG nicht in Anspruch genommen.


Von der Möglichkeit der Bildung steuerlicher Sonderabschreibungen wurde im Geschäftsjahr 2006 kein Gebrauch gemacht.



2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.


Offenbare Einzelrisiken lagen nach Einschätzung der Geschäftsführung nicht vor.


Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen insgesamt in Höhe von EUR 187.254,94.



3. Flüssige Mittel

Das Bankguthaben und die Kassenbestände sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.



4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position wurden vorausbezahlte Aufwendungen ausgewiesen.



III. Angaben zu Einzelposten der Passiva



1. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist mit dem Nennbetrag bilanziert.



2. Rückstellungen

Die Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung und wurden grundsätzlich in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird.



3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen insgesamt in Höhe von EUR 133.586,40.


Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften betragen 123.050,63 EUR.



IV. Allgemeine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt.

Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.





V. Sonstige Angaben

Geschäftsführerin der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2006 war:


Frau

Carina Appelt

Potsdam




Mit Wirkung vom 01. März 2007 wurde des Weiteren Herr Friedrich Winskowski zum Geschäftsführer bestellt.

 

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