DIAGNOSTIC-LAB GmbHLiquidated

Hofer Straße 15, 81737 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 135985
Previous
VET-LAB GmbH
Registered
2/26/2001
Industry
Medical laboratory activitiesDental laboratoriesDiagnostic imaging activities
Purpose
Durchführung von Laboranalysen

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

DIAGNOSTIC-LAB GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 158.560,00 189.589,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 113.333,00 126.933,00
II. Sachanlagen 45.227,00 62.656,00
B. Umlaufvermögen 602.308,88 504.722,46
I. Vorräte 1.419,13 1.430,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 193.452,94 202.887,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 407.436,81 300.404,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 611,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 760.868,88 694.922,67

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 700.798,31 662.447,54
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 640.847,54 0,00
III. Jahresüberschuss 34.950,77 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 637.447,54
B. Rückstellungen 9.877,26 5.010,24
C. Verbindlichkeiten 50.193,31 27.464,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.765,66 27.464,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 760.868,88 694.922,67

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Diagnostic-Lab GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesetzes mit beschränkter Haftung (GmbHG) zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zahlenangaben in Klammern stellen Vergleichsangaben über das Vorjahr da.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei Ansatz, Bewertung sowie Ausweis der Jahresabschlussposten und der Anhangsangaben wird vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern-Prämisse) ausgegangen. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Gegenstände des Umlaufvermögens sowie die Rechnungsabgrenzungsposten werden mit Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Das latent im Forderungsbestand enthaltene Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der diesem Anhang als Anlage beigefügt wurde.

3.2 Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre

Es bestanden zum 31.12.2009 keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre.

3.3 Verbindlichkeiten die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen

Unter dem Posten Verbindlichkeiten sind keine Beträge ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

3.4 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Herr Dr. med. Dr. rer. nat. Univ. Melb. Fritz-Georg Staber und Frau Dr. jur. Angela Paino-Staber sind ab 2007 als Geschäftsführer bestellt worden.

4.2 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Rechte und Pflichten.

4.3 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

2 Geschäftsführer (ohne Bezüge)

3 Aushilfen in München

1 Aushilfen in Nürnberg

0 Auszubildende

6 Aushilfen in Kiel

4.4 Größenabhängige Erleichterungen

Die Gesellschaft nimmt bei Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses größenabhängige Erleichterungen in Anspruch.

4.5 Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Abstimmung mit den Gesellschafter vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

München, den 30.08.2010

Dr. med. Dr. rer. nat. Univ. Melb.Fritz-Georg Staber, Geschäftsführer

Dr. jur. Angela Paino-Staber, Geschäftsführerin

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 01.09.2010 festgestellt.

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