Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 107900
Registered
6/15/2007
Industry
Consulting architectural activities in interior designConsulting architectural activities in town, city and regional planningConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Alle Dienstleistungen im Bereich von Innenarchitektur und sonstigen gestalterischen Konzepten, außerdem betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung, Officemanagement sowie die Kontierung und die Erfassung laufender Geschäftsvorfälle.

History

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Management

NameRole
Karola Mosch
since 6/15/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

RAUM-IN-HALT GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.306,00 13.322,00
I. Sachanlagen 7.306,00 13.322,00
B. Umlaufvermögen 31.641,34 24.122,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.485,21 1.564,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.156,13 22.557,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.947,34 37.444,45

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 32.556,26 30.973,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.973,93 -5.902,90
III. Jahresüberschuss 1.582,33 11.876,83
B. Rückstellungen 1.445,09 928,58
C. Verbindlichkeiten 4.945,99 5.541,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.945,99 5.541,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.947,34 37.444,45

AnhangZUM 31. DEZEMBER 2011

Raum-In-Halt GmbH

A. ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die abnutzbaren Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Die Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 1.000,00 nicht übersteigen, werden innerhalb von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden für alle am Bilanzstichtag bestehenden Risiken gebildet, soweit sie bis zur Aufstellung der Bilanz erkennbar waren.

Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um eine Mietkaution für eine Maschinenmiete. Voraussichtliche Körperschaftssteuererstattung/SolZ zur Körperschaftsteuer 2010 in Höhe von 771,21 € und voraussichtliche Gewerbesteuererstattung 2010 in Höhe von 714,00 €

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen ist eine Nachzahlung an die Verwaltungsberufsgenossenschaft für 2011 in Höhe von 96,79 €.

Die Rückstellungen für Abschluss und Prüfung enthalten voraussichtliche Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses nebst Steuererklärungen für das Kalenderjahr 2011 in Höhe von € 650,00.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeit besteht in Höhe von € 2.467,45 gegenüber der Geschäftsführerin aus für die GmbH verauslagten Betriebsausgaben.

Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt in Höhe von € 1.107,75 und Verbindlichkeiten soziale Sicherheit in Höhe von € 135,28 sind ausschließlich Gehälter und dazugehörige Sozialbeiträge aus dem Lohnzahlungszeitraum Dezember 2011 die in den ersten Januartagen 2012 bezahlt wurden.

Bei den Umsatzsteuervoranmeldungen besteht für den November 2011 in Höhe von € 12,35 ein Guthaben und für den Dezember 2011 in Höhe von € 1.553,00 eine Verbindlichkeit die zum Bilanzstichtag noch an das Finanzamt zu bezahlen ist.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

  Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
  bis 1 Jahr
bis 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten 3.575,20 3.575,20 0,00
3. Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer / USt 1.553,00 1.553,00 0,00
4. Verbindlichkeiten soziale Sicherheiten 135,28 135,28 0,00
Summe: 5.263,48 5.263,48 0,00

D. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung ist bestellt:

Frau Karola Mosch

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, 6.10.2012

Karola Mosch, Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.467,45 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 112,44 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2012 festgestellt.

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